主表的利潤(rùn)總額金額是不會(huì)變的最終體現(xiàn)在納稅 ??? 加:納稅調(diào)整增加額(填寫A105000)??? 減:納稅調(diào)整減少額(填寫A105000)

老師請(qǐng)問下,匯算清繳表,所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表A107020,里面有個(gè)納稅調(diào)整額,這個(gè)和主表的調(diào)整額應(yīng)該是一致的嗎?
老師你好,年度匯算清繳,我想調(diào)整銷售費(fèi)用,納稅調(diào)整明細(xì)表里好像不能調(diào)整銷售費(fèi)用
老師,請(qǐng)問我在匯算清繳時(shí),是使用調(diào)整后的表,在將調(diào)整的存貨金額,填入到調(diào)整明細(xì)表中嗎?
老師我匯算清繳要更正申報(bào),要調(diào)增營(yíng)業(yè)外收入,是在收入那張表里直接改還是在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面改
老師,你好!請(qǐng)問匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表更正后要調(diào)整那張主表里的金額
老師長(zhǎng)期欠印花稅,會(huì)被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請(qǐng)問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請(qǐng)問,我這個(gè)月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報(bào)表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個(gè)季度相加的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問老師申報(bào)第三季度所得稅時(shí)填寫已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬時(shí),9月份工資已經(jīng)計(jì)提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時(shí)要包括進(jìn)去嗎?
我之前報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個(gè)人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報(bào)所得稅就對(duì)不上?,F(xiàn)在個(gè)人所得稅還有辦法把沒有報(bào)的再申報(bào)一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對(duì)方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào)呀? 老師,我這個(gè)季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個(gè)月可以嗎?
10月申報(bào)所得稅時(shí),已計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計(jì)和本年累計(jì)是不是這樣寫,數(shù)字對(duì)不對(duì),有點(diǎn)蒙
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤(rùn)掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營(yíng)水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)科目!


謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。