可以的,可以現(xiàn)在補的
老師您好, 有一個問題就是,我們?nèi)ツ?1月份做了一個股權(quán)變更,到12月才走完所有的流程, 因為沒有走公賬轉(zhuǎn)過款, 這個賬務(wù)處理我忘記做了,現(xiàn)在補做可以嗎? 還是要做到對應(yīng)轉(zhuǎn)讓完的那個月云. 這個在稅務(wù)上面沒有什么問題的吧.財務(wù)報表上面好像是不體現(xiàn)個人的股權(quán)的.
老師您好, 有一個問題就是,我們?nèi)ツ?1月份做了一個股權(quán)變更,到12月才走完所有的流程, 因為沒有走公賬轉(zhuǎn)過款, 這個賬務(wù)處理我忘記做了,現(xiàn)在補做可以嗎? 還是要做到對應(yīng)轉(zhuǎn)讓完的那個月云. 這個在稅務(wù)上面沒有什么問題的吧.財務(wù)報表上面好像是不體現(xiàn)個人的股權(quán)的.
老師你好,我們是建筑掛靠公司,請問2020年的時候個人股東股權(quán)做了轉(zhuǎn)讓,工商當(dāng)時已變更的,一直沒有做稅務(wù)變更,第一問如果現(xiàn)在做稅務(wù)變更是用已當(dāng)時上季度的財務(wù)報表還是現(xiàn)在的上季度財務(wù)報表?第二問、財務(wù)報表上體現(xiàn)有實繳資本2000萬(注冊公司時是通過財務(wù)公司走賬驗資過的,后面通過個人抽走了這筆2000萬實收資本的),財務(wù)報表上又有虛的未分配利潤200萬,其他應(yīng)付款—轉(zhuǎn)股這個股東貸方50萬,公司沒有還他這個款,轉(zhuǎn)股協(xié)議上簽的是新股東給舊股東22萬完成轉(zhuǎn)股協(xié)議,印花稅和個稅應(yīng)該怎樣算?
你好,就是有個問題我想問一下你,就是我現(xiàn)在有一家公司,它不是要股權(quán)變更嘛,股權(quán)變更的話,然后它里面就是有個稅務(wù)的產(chǎn)生。然后我那個法務(wù)律師是建議我就是那個公司注冊資本A公司100萬,然后的話,他建議那個公司先在里面做一個實繳,然后因為我在里面是以公司的形在里面占有35%的股份嘛,然后百分之三十五五的股份,我有20%。我要轉(zhuǎn)出去,我轉(zhuǎn)出去的話,然后這里面那個那個那個股本金,然后后期我要轉(zhuǎn)到A公司里面去,就作為我的那個股本金里面那么。就是這個轉(zhuǎn)讓的話,怎么樣會使稅費產(chǎn)生最少???
你好,就是有個問題我想問一下你,就是我現(xiàn)在有一家公司,它不是要股權(quán)變更嘛,股權(quán)變更的話,然后它里面就是有個稅務(wù)的產(chǎn)生。然后我那個法務(wù)律師是建議我就是那個公司注冊資本A公司100萬,然后的話,他建議那個公司先在里面做一個實繳,然后因為我在里面是以公司的形在里面占有35%的股份嘛,然后百分之三十五五的股份,我有20%。我要轉(zhuǎn)出去,我轉(zhuǎn)出去的話,然后這里面那個那個那個股本金,然后后期我要轉(zhuǎn)到A公司里面去,就作為我的那個股本金里面那么。就是這個轉(zhuǎn)讓的話,怎么樣會使稅費產(chǎn)生最少???
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項稅額就是被進項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當(dāng)時沒做這個分錄因為當(dāng)時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
我做到12月去了,報表上沒有變化的哈,因為匯算清繳有新股東的名字了,匯算清繳我還沒做呢[尷尬],不敢做
可以的,可以這么做的。