你好,自檢提示截圖上傳看一下
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因為這些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師,退稅申報那里,報關(guān)單導(dǎo)入的時候匯率輸錯,還有數(shù)據(jù)自檢沒通過,商品碼異常如何修改?
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務(wù)要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風(fēng)險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進去怎么弄???
老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
商品名稱不一致,自檢不通過
導(dǎo)入?yún)R率的時候應(yīng)該是按百元的,4月的匯率是709.38,我輸?shù)氖?.0938。我在匯率管理那里改了,不知能否同步到報關(guān)單導(dǎo)入那里
你好。你的商品名稱不一致的疑點可以跳過。但是后續(xù)稅局會讓你提供報關(guān)單和發(fā)票,看不一致的原因是否合理。
商品名稱異常能否處理呢?我不想跳過,在哪里修改可以自檢成功
已經(jīng)可以了,換了個瀏覽器