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委托加工物資 每月記著委托加工費 借 委托加工物資 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付帳款。那取得委托加工發(fā)票分錄如何做?取得發(fā)票后付委托加工費。分錄如何做?

2024-05-10 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-10 11:00

你好,你沒有取得發(fā)票,你就做了應(yīng)交稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:00

借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個是按照不含稅的來做。借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:01

是的 每月記著委托加工費用時 我發(fā)票稅做了分錄。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:01

按照我上面的來給你寫,我給你寫了。

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:01

要不 你告訴我 整個正確的做法

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:04

借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個是按照不含稅的來做。借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。 2024-05-10 11:00:57

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:05

借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。這個分錄是含稅的嘛?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:06

我這里的所有的委托加工物資就是不含稅

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:12

不含稅為何有應(yīng)交稅金的分錄出現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:13

收到了發(fā)票,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:13

收到了發(fā)票,你發(fā)票是專票的,不得填寫應(yīng)交稅費。

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:14

你重新梳理下。不含稅每月計提委托加工費分錄?收到發(fā)票如何處理分錄?付款給對方分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:14

借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個是按照不含稅的來做 收到發(fā)票 沖暫估借應(yīng)付賬款 貸委托加工物資, 做發(fā)票的 借委托加工物資 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 支付借應(yīng)付賬款、貸、銀行存款。

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:40

不對 我重新說問題。你按我說的告訴我。1、每月記委托加工費。分錄如何做。2、年底取得委托加工費發(fā)票后,分錄如何做?3、通過銀行付委托加工費如何做。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:41

第一個。借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:41

第2個 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸委托加工物資, 借委托加工物資 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:42

第三個借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:47

第二個不對 明細(xì)賬沒平

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:49

第一個。借委托加工物資100 貸應(yīng)付賬款,100已讀 2024-05-10 11:41 第2個 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項13 貸應(yīng)付賬款113

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:49

快帶進(jìn)數(shù)據(jù)去吧, 你看下哪一個不平, 哪一個沒有做平, 還有哪一個有余額,寫一下。

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:51

第一個 每個月計提 和第二個收到發(fā)票對應(yīng)的應(yīng)付賬款已經(jīng)平了。那第三個支付 應(yīng)付賬款就不平了

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:52

那第四個是不是借應(yīng)付賬款113貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 11:52

第一個。借委托加工物資100 貸應(yīng)付賬款,100 已讀 2024-05-10 11:41 第2個 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項13 貸應(yīng)付賬款113 2024-05-10 11:41 第三個借應(yīng)付賬款貸銀行存款。113

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快賬用戶7604 追問 2024-05-10 11:57

你用T字賬下 委托加工弗借方余額100了

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:01

肯定有余額100,你沒有余額的話,那庫存商品你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?你收回來的時候,借庫存商品帶委托加工物資,你不光有這個100,你還有原材料的,還有一個100的。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:02

借委托加工物資, 貸原材料 這個成本加上這個100,合并到一塊 算庫存商品里面的。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:02

如果他再沒有余額的話,不就不對了嗎?

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你好,你沒有取得發(fā)票,你就做了應(yīng)交稅金嗎?
2024-05-10
借借:原材料-委托加工費暫估 紅字 貸:應(yīng)付賬款-委托加工費 紅字 支付 借:原材料-委托加工費 貸:庫存現(xiàn)金
2024-01-04
您好,是的,是這樣寫分錄,收到加工費時,開專票的話,有個進(jìn)項稅
2025-01-21
你好! 是的,思路是對的。
2021-07-09
同學(xué)你好,分錄看沒什么毛病
2021-09-30
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