你好,你沒有取得發(fā)票,你就做了應(yīng)交稅金嗎?
委托工廠加工產(chǎn)品,付加工費未收到發(fā)票,可不可以做借委托加工物資,貸銀行存款?如果不對如何做,謝謝老師
老師好,委托加工貨物發(fā)出時,借:委托加工物資 貸:庫存商品。收到發(fā)票并支付加工費時,還是借:委托加工物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款嗎?兩個都用委托加工物資,想不明白?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
老師您好,幫忙看一下分錄,加工費回來,借:委托加工物資-加工費;進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款 發(fā)料的時候:借:委托加工物資貸:庫存商品,入庫的時候:借庫存商品貸:委托加工物資_材料,委托加工物資-加工費
直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后進(jìn)委托加工物資賬戶里嗎
保安公司保安服裝記長攤費用還是低值易耗品好?
老師,個人開(普通稅票)機械租賃增值稅和個稅 稅率分別是多少
老師,請問一下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的稅負(fù)率怎么算?
請問:這道題是一籃子交易怎么處理,
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個檢驗期的順序是否有誤呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個是按照不含稅的來做。借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
是的 每月記著委托加工費用時 我發(fā)票稅做了分錄。
按照我上面的來給你寫,我給你寫了。
要不 你告訴我 整個正確的做法
借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個是按照不含稅的來做。借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。 2024-05-10 11:00:57
借應(yīng)付賬款代委托加工物資,借委托加工物資應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。這個分錄是含稅的嘛?
我這里的所有的委托加工物資就是不含稅
不含稅為何有應(yīng)交稅金的分錄出現(xiàn)?
收到了發(fā)票,不是嗎?
收到了發(fā)票,你發(fā)票是專票的,不得填寫應(yīng)交稅費。
你重新梳理下。不含稅每月計提委托加工費分錄?收到發(fā)票如何處理分錄?付款給對方分錄?
借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,這個是按照不含稅的來做 收到發(fā)票 沖暫估借應(yīng)付賬款 貸委托加工物資, 做發(fā)票的 借委托加工物資 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 支付借應(yīng)付賬款、貸、銀行存款。
不對 我重新說問題。你按我說的告訴我。1、每月記委托加工費。分錄如何做。2、年底取得委托加工費發(fā)票后,分錄如何做?3、通過銀行付委托加工費如何做。
第一個。借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款,
第2個 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸委托加工物資, 借委托加工物資 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
第三個借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
第二個不對 明細(xì)賬沒平
第一個。借委托加工物資100 貸應(yīng)付賬款,100已讀 2024-05-10 11:41 第2個 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項13 貸應(yīng)付賬款113
快帶進(jìn)數(shù)據(jù)去吧, 你看下哪一個不平, 哪一個沒有做平, 還有哪一個有余額,寫一下。
第一個 每個月計提 和第二個收到發(fā)票對應(yīng)的應(yīng)付賬款已經(jīng)平了。那第三個支付 應(yīng)付賬款就不平了
那第四個是不是借應(yīng)付賬款113貸銀行存款。
第一個。借委托加工物資100 貸應(yīng)付賬款,100 已讀 2024-05-10 11:41 第2個 收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款100 貸委托加工物資,100 借委托加工物資100 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項13 貸應(yīng)付賬款113 2024-05-10 11:41 第三個借應(yīng)付賬款貸銀行存款。113
你用T字賬下 委托加工弗借方余額100了
肯定有余額100,你沒有余額的話,那庫存商品你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?你收回來的時候,借庫存商品帶委托加工物資,你不光有這個100,你還有原材料的,還有一個100的。
借委托加工物資, 貸原材料 這個成本加上這個100,合并到一塊 算庫存商品里面的。
如果他再沒有余額的話,不就不對了嗎?