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老師,公司應(yīng)付職工薪酬貸方余額為負(fù)數(shù),填寫年報(bào)職工薪酬表,要怎么填寫,公司還有個(gè)福利費(fèi)1萬(wàn)

2024-05-10 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 09:50

同學(xué),你好 (1)第1列”賬載金額” :填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。 ?(2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職I薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額 (實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 09:53

老師,那稅收金額怎么填寫

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:53

同學(xué),你好 稅收金額:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 09:56

老師工資應(yīng)該都可以稅前扣除的 那我稅收金額是按照成本費(fèi)用科目的借方金額填寫,還是按照實(shí)際發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬借方金額填寫 稅收金額

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:58

同學(xué),你好 按照實(shí)際發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬借方金額填寫

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齊紅老師 解答 2024-05-10 09:58

同學(xué),你好 ?稅收金額:按照成本費(fèi)用科目的借方金額填寫

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:35

老師,您說(shuō)的意思是稅收金額我應(yīng)該按照成本費(fèi)用的借方金額填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 10:35

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:36

好的,老師

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:38

老師,工商年報(bào)投資者信息填寫,我公司股東為公司,投資者就是這個(gè)公司,那么最終實(shí)際控制人怎么填寫

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:38

就這圖片

就這圖片
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齊紅老師 解答 2024-05-10 10:42

同學(xué),你好 你這個(gè)不是寫好了嗎?

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:44

最終實(shí)際控制人,我覺得不應(yīng)該是股東吧,應(yīng)該是股東公司的實(shí)際控制人吧

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:44

不確定對(duì)不對(duì),所以問問你

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齊紅老師 解答 2024-05-10 10:45

同學(xué),你好 不是,是填寫公司,你填的是對(duì)的

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:45

好的 老師 那謝謝您

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:46

您的意思就是實(shí)際控制人就是最大的股東 我們因?yàn)槭?00%控股 所以就是這個(gè)公司

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齊紅老師 解答 2024-05-10 10:47

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5054 追問 2024-05-10 10:48

好的 謝謝您的耐心解答

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齊紅老師 解答 2024-05-10 10:51

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 (1)第1列”賬載金額” :填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。 ?(2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職I薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額 (實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。
2024-05-10
您好,這個(gè)的話,對(duì),是和應(yīng)付職工薪酬工資一樣的
2024-05-09
工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費(fèi)用,工資17萬(wàn)多。
2021-06-30
你好, 如果有余額,可以做相反的會(huì)計(jì)分錄反沖。 一般情況下,福利費(fèi)在匯算清繳之前支付出去,有余額也是沒有問題的哦~ <滿意請(qǐng)?jiān)u分五分,你的鼓勵(lì)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
2021-03-09
您好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額
2022-04-02
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