你好,你們以后要研發(fā)嗎?如果研發(fā)的話,最好還是設(shè)置研發(fā)支出。
請教老師,公司做醫(yī)學(xué)檢驗檢測的(取得收入時收取技術(shù)咨詢服務(wù)費),現(xiàn)收到財政局給的科技研發(fā)項目經(jīng)費,收到時借銀行存款,貸專項應(yīng)付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料;因為現(xiàn)在沒有產(chǎn)生收入,所以月末是借研發(fā)支出,貸主營業(yè)務(wù)成本,同時結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)費用,貸研發(fā)支出-費用化支出;還是直接在領(lǐng)用時借研發(fā)支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?】支付費用借研發(fā)支出貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用;那么專項應(yīng)付款科目什么時候結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生當(dāng)期轉(zhuǎn)還是年末或結(jié)題時一次性轉(zhuǎn)
客戶目前的主要工作是研發(fā)。在對研發(fā)部進行訪談時,研發(fā)部部門經(jīng)理說他們研發(fā)部有12個人。但是工資總額中,研發(fā)費中的人員有23個人。財務(wù)部經(jīng)理的解釋是,目前公司的重點工作是研發(fā),生產(chǎn)部和質(zhì)控部的人,生產(chǎn)部、質(zhì)控部雖然是獨立的部門,但是這兩個部門的工作還是為配合研發(fā)工作而存在。生產(chǎn)部人員是試制產(chǎn)品,質(zhì)檢部員工是檢測試制產(chǎn)品。按照誰收益誰承擔(dān)費用的原則,生產(chǎn)部和質(zhì)控部的薪酬費用歸入研發(fā)費。你覺得生產(chǎn)和質(zhì)檢人員的工資要不要從研發(fā)費調(diào)整出來?
老師你好,請問我們的研發(fā)部門的工資,有一部分工資是為客戶的特定需求在產(chǎn)品上投入的技術(shù)服務(wù),這部分工資是計入“研發(fā)支出-費用化支出-工資”嗎?產(chǎn)品完工后,是從“研發(fā)支出-費用化支出-工資”結(jié)轉(zhuǎn)到“庫存商品”嗎?確認收入后再從“庫存商品”結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?
老師,你好,請問下,研發(fā)部門及實驗室的費用都是入研發(fā)費用嗎,如果形成資產(chǎn)就是資本化費用是吧,那購買的設(shè)備能直接入研發(fā)支出-研發(fā)費用-設(shè)備,這樣子入賬嗎?因為是小設(shè)備,一兩千的,就沒有做固定資產(chǎn),直接做費用了。
1、因為接到銷售訂單投入生產(chǎn),研發(fā)部人員會在車間調(diào)試項目(這時工資入研發(fā)費用還是管理費用還是?) 2、研發(fā)部門人員出差去客戶端調(diào)試項目的差旅費,是入管理費用還是入研發(fā)費用? 3、研發(fā)部人員不是發(fā)生在具體研發(fā)項目,也不是發(fā)生在具體生產(chǎn)項目的費用以及工資入哪個一級科目?研發(fā)費用還是管理費用?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
要研發(fā)的,設(shè)置了研發(fā)支出的,就是每月不是要結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出到研發(fā)費用嘛,我是想問,結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費用的時候能不能掛在生產(chǎn)技術(shù)部
你好,研發(fā)支出費用花在月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。
不可以掛著生產(chǎn)成本。
現(xiàn)在研發(fā)費用已經(jīng)從管理費用獨立出來了啊,研發(fā)支出都是結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費用里面的,我說的不是掛生產(chǎn)成本,而是研發(fā)費用的輔助核算部門,我說能不能掛在生產(chǎn)技術(shù)部
你打這個研發(fā)輔助,你們自己選擇自己設(shè)置啊