同學(xué)您好,請稍等,正在解答
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
1、借:長期股權(quán)投資 4000*90%=3600 貸:銀行存款 3400 資本公積-股本溢價 200 借:長期股權(quán)投資-損益調(diào)整800*0.9=720 貸:投資收益 720 借:應(yīng)收股利 300*0.9=270 貸:長期股權(quán)投資-損益調(diào)整 270 2、借:實收資本/資本公積/盈余公積/未分配利潤 4000 貸:少數(shù)股東權(quán)益 400 長期股權(quán)投資 3600 3、借:實收資本/資本公積/盈余公積/未分配利潤 4500 貸:少數(shù)股東權(quán)益 450 長期股權(quán)投資 3600+720-270=4050 借:投資收益 720 少數(shù)股東損益 數(shù)據(jù)未知 未分配利潤-期初 數(shù)據(jù)未知 (合并日未分配利潤) 貸:未分配利潤-提取盈余公積 8 未分配利潤-期末 數(shù)據(jù)未知