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老師,收到了跨年的費(fèi)用發(fā)票如何做賬,去年入了管理費(fèi)用,今年4月收到了發(fā)票

2024-05-09 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 12:10

借,應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3623 追問 2024-05-09 12:29

這都一借一貸,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表沒有影響,是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-09 12:30

對(duì)的是的,沒有影響的。

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借,應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)付賬款。
2024-05-09
你好,方法1可以直接把發(fā)票放到憑證后。方法2.把原分錄沖紅,按發(fā)票金額入賬一次
2024-05-16
你好? ? 你去年有做暫估費(fèi)用嗎??
2021-05-18
直接把發(fā)票附在去年的憑證后就是了
2023-04-04
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-02-26
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