您好,借:銀行 貸:固定資產清理 銷項稅 借:固定資產清理 20 貸:長期待攤費用 20 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 (或分錄反方向)
老師,我剛發(fā)現我現在的公司19年入的長期待攤費用里面有119萬從開始到現在一直未攤,固定資產212萬,到現在也沒折舊,我現在要怎么辦,這賬一直掛著的!
老師,請問下固定資產出售 后,在匯算的資產折舊表 里資產原值是減去出售的固定資產的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應該怎么填寫?如:固定資產原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
:2×21年12月31日,經甲公司董事會批準,甲公司與非關聯(lián)公司M公司簽訂了一份不可撤銷的資產轉讓協(xié)議,將一項原價為1000萬元,累計折舊為200萬元的固定資產(含2×21年12月計提的折舊額)以810萬元的價格轉讓給M公司。雙方約定于2×22年3月31日前完成轉讓資產的交割。甲公司預計上述轉讓將發(fā)生30萬元出售費用。 老師好,這里哪里看出劃分持有待售資產啊 借:持有待售資產—固定資產 800 累計折舊 200 貸:固定資產 1000 借:資產減值損失 20 貸:持有待售資產減值準備—固定資產 20 而我寫的 借 固定資產清理 800 累計折舊200 貸固定資產 1000 借 銀行存款810 貸固定資產清理800 資產處置損益10 借銷售費用30 貸銀行存款30 這樣不能得分吧
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產分錄:2022年買了一臺車137000元(因為是內賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當時入固定資產分錄是:借固定資產-運輸設備 137000 貸:長期應付款:137000.,已做累計折舊63199.77元 現在這臺車要以長期應付款余額73800.23元出售給個人。請問現在出售這臺車,我要怎么樣做分錄?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應該給我們開9個點安裝專票,但是他現在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現在應該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數據扣除,還是只是1個點的發(fā)票數據扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?