你好;要去改賬面23年的; 修改后再去報(bào)研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)和歸集; 這個(gè)要做研發(fā)輔助賬的
老師好,因本公司要申請高新企業(yè),要三年的所得稅匯算清繳,19、20、21年的,這三年當(dāng)年都沒有做研發(fā)費(fèi)用,19和20年的已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在21年的還沒報(bào),有一些庫存產(chǎn)品可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,這些庫存還在賬面上,現(xiàn)在要怎么解決,謝謝
老師,我們現(xiàn)在申請高新企業(yè)認(rèn)定,需要調(diào)整2023年的賬,歸集研發(fā)費(fèi)用,如果我們2023年所得稅已經(jīng)匯算清繳了,需要重新反結(jié)賬
老師,我們公司準(zhǔn)備申請高新,在籌備階段,現(xiàn)在需要對2023年的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集,但是2023年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了,2023年賬面上沒有研發(fā)費(fèi)用,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師你好我現(xiàn)在在申報(bào)2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個(gè)問題,我們2022年有研發(fā)費(fèi)用11000元已經(jīng)申報(bào)了的,2023年就沒有這一項(xiàng)研發(fā)了就沒有任何這一塊的費(fèi)用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計(jì)扣除計(jì)算方式不能為空。我想問下怎么操作
老師,我們以前2020年是高新企業(yè),后來中間斷掉了,現(xiàn)在2025年又重新申請高新企業(yè),2023年當(dāng)時(shí)是放棄了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠,給稅局說明了,2023年度所得稅匯算清繳沒有填寫,現(xiàn)在再申請高新,需要把2023年所得稅匯算清繳重新補(bǔ)填出來嗎
老師,服務(wù)業(yè)的賬好做嗎,是不是和商貿(mào)公司一樣,只是不用庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
請問,這道題答案(400+1200)*80%=1280 大于甲公司資本公積(股本溢價(jià))1100萬元,所以不能全額恢復(fù)啥意思?
城建費(fèi)不是還要核算出增值稅的稅基部門嗎
老師有寺廟的做賬實(shí)操嗎?
老師,我公司支出的27800,請問怎么做分錄
23年1月,甲每年年末支付租金51萬,按時(shí)支付給予減少租金1萬的獎(jiǎng)勵(lì),合同約定,租賃付款額在租賃期開始日后每年基于過去12個(gè)月的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的上漲進(jìn)行上調(diào),租賃期開始日消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)125,一年后消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,兩年后消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為140,求租賃收款額,詳細(xì)的計(jì)算公式!
稿酬所得取得3000元,可以減了800后再打七折計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?老師
小菲老師,是登錄這個(gè)網(wǎng)址嗎
生物性資產(chǎn)可以折舊的嗎?
公司幾個(gè)高管去健身,費(fèi)用幾萬元來報(bào)銷可以嗎
那應(yīng)該調(diào)整幾月份的憑證呢,從管理費(fèi)用里面列出部分研發(fā)費(fèi)用,可以在12月份的憑證里面,去調(diào)整1.2.3.4.5.6月的憑證嗎,先紅沖,再編正確的,可以嗎
你好; 可以在按月去調(diào)整;按照實(shí)際的業(yè)務(wù)每個(gè)月調(diào)整的?
外面代辦機(jī)構(gòu),讓我們從2023年1月開始調(diào)整,需要反結(jié)賬到1月份嗎,這樣每個(gè)月是不是都要重新出具報(bào)表,每個(gè)季度的所得稅申報(bào)有影響嗎,
你好1. 可以的;? 你調(diào)整后最好是去把之前的季報(bào)都改了??
相對應(yīng)的是不是每個(gè)月的人工成本,研發(fā)人工工資社保這些直接投入也要在每個(gè)月中重新核算吧,
你好; 對的;都是要重新按月核的?
還有就是2022年的賬沒法調(diào)整了吧,因?yàn)楣境闪⒘?0年了,是不是要提供最近三年的研發(fā)費(fèi)用明細(xì),像我們這種情況是2023.2024.2025年三年嗎,還有近一年的研發(fā)收入,我們2023年全年的收入開票內(nèi)容都是會(huì)議服務(wù),和高新服務(wù)的內(nèi)容沒有關(guān)系,是不是也不符合呢,還有就是哪類收入屬于高新相關(guān)收入呢,技術(shù)咨詢,咨詢服務(wù)算嗎,比如我們公司協(xié)助其他公司在一些領(lǐng)域做一些資格認(rèn)定屬于嗎
你好;? 對的;? 最近三年的; 你打算好久去申請高企; 如果24年申請; 那么就是 .22.23.24
那么2022年沒法調(diào)整了吧,2022年所得稅已經(jīng)申報(bào)了,而且公司近幾年也是A級(jí)納稅人,,就包括現(xiàn)在調(diào)整2023年的,會(huì)不會(huì)對公司有影響呢,引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢,而且剩下20天時(shí)間,是不是時(shí)間也很緊,我們現(xiàn)在相當(dāng)于是更正申報(bào)了,那如果5月底之后再想去調(diào)整,還能調(diào)整嗎
你好1; 對的; 你可以在23年去調(diào)整處理 或者是22年也可以調(diào)整;只是要去改年報(bào)這些??
就是可以在2023年的賬里面調(diào)整2022年的,,不能直接反結(jié)賬到2022年是吧
你好; 你可以挨著反結(jié)賬去處理 ;反結(jié)賬到22年處理 ;在去處理23年的?
那這些調(diào)整可以在5月之后調(diào)整嗎,
你好; 可以的; 你盡快處理就行 ; 但是你建議是5月之前調(diào)整好; 去報(bào)23年年報(bào); 避免之后處理 還得去改23年年報(bào); 麻煩的很?
因?yàn)檫€要最近三年的研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,收入報(bào)告,所得稅申報(bào)表等,所以申報(bào)表這些都對應(yīng)去調(diào)整,稅務(wù)局也很關(guān)注這塊吧,畢竟稅務(wù)知道我們前兩年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在去突然調(diào)整到2022年,會(huì)有影響吧,稅務(wù)方年會(huì)不會(huì)關(guān)注到公司呢
你好; 是的; 所以一定要滿足要求去調(diào)整; 你最好是去看看實(shí)操的課程; 高企的申請核定要求;有這個(gè)專門課程的
老師,這個(gè)課程有鏈接嗎,好像沒有搜到,能發(fā)我下嗎
可以有的,我記得是你搜索高新關(guān)鍵字,出來所有課程,有一個(gè)叫申請高新五步準(zhǔn)備的課程,大概是這個(gè)名字