你好, 企業(yè)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中,“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的原因可能涉及多個(gè)方面。 首先,這兩個(gè)數(shù)據(jù)在申報(bào)表中的功能和含義是不同的?!敖Y(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”是指在當(dāng)前納稅期間,經(jīng)過扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,這個(gè)數(shù)額會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)納稅期間,作為下期可繼續(xù)扣除的留抵退稅額。而主表“期末留抵退稅額”則是反映企業(yè)當(dāng)期增值稅留抵稅額的總額,這個(gè)數(shù)額是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營情況和稅務(wù)規(guī)定計(jì)算得出的。 兩者出現(xiàn)不一致的情況,可能由以下原因造成: 1.會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理之間的差異:在企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營中,會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理往往存在差異。例如,會(huì)計(jì)賬上做了發(fā)票處理,但實(shí)際上系統(tǒng)里并沒有抵扣,或者情況相反。這種差異可能導(dǎo)致申報(bào)表中的“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致。 2.申報(bào)錯(cuò)誤或會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤:如果企業(yè)在申報(bào)或會(huì)計(jì)處理過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,也可能導(dǎo)致兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致。例如,公式錄入錯(cuò)誤、結(jié)賬不及時(shí)等,都可能導(dǎo)致申報(bào)表中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 3.政策變動(dòng)或調(diào)整:隨著國家稅收政策的變動(dòng)或調(diào)整,增值稅留抵退稅的相關(guān)規(guī)定也可能發(fā)生變化。這種政策變動(dòng)或調(diào)整可能導(dǎo)致企業(yè)在計(jì)算“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”和“期末留抵退稅額”時(shí)產(chǎn)生差異。 為了解決這個(gè)問題,企業(yè)可以采取以下措施: 1.仔細(xì)核對(duì)申報(bào)表和會(huì)計(jì)賬目,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2.及時(shí)關(guān)注國家稅收政策的變動(dòng)或調(diào)整,確保按照最新政策進(jìn)行申報(bào)和處理。 3.如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況,及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。如果無法自行解決,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢或?qū)で髱椭?總之,企業(yè)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”與主表“期末留抵退稅額”不一致的情況可能由多種原因造成。企業(yè)需要仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)、關(guān)注政策變動(dòng)并及時(shí)調(diào)整申報(bào)和會(huì)計(jì)處理方式,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
老師,新申報(bào)表 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中的 可用于扣除的增值稅留底退稅額使用情況 當(dāng)期新增可用于扣除的留底退稅額、上期結(jié)存可用于扣除的留底退稅、結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留底退稅 都必須要填嗎?
老師,增值稅留抵退稅了,增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料中可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況那應(yīng)該怎么填寫
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請(qǐng)問老師這種情況對(duì)嗎?
為什么留抵退稅的金額已經(jīng)收到了,但報(bào)稅的時(shí)候,附表五當(dāng)期新增可用于扣除的留抵稅額還有這個(gè)金額
老師、增值稅附列五表第9列上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額為什么為負(fù)數(shù)
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?