借銷售費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資借,應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款做他的工資里面就行。
老師我們公司獎勵員工1000元的現(xiàn)金,是他推薦了新員工入職轉(zhuǎn)正了獎勵的這個分錄怎么做呢
老師,請問一下,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在準(zhǔn)備在全國開超市,如果想開超市的人就給我們付保證金,然后我們鋪貨,賣了多少就收多少錢,但是這個錢是直接進(jìn)我們總公司,怎么做分錄,有會員充值未消費(fèi),有的又銷費(fèi)了,怎么消賬做分錄
請問老師,我們公司是銷售健康產(chǎn)品的,是委外加工,現(xiàn)在就是我們自己有一個后臺注冊會員,然后會員交錢給我們公司,公司再撥積分到會員賬號上,然后再用積分購買我們的產(chǎn)品,還有就是我們系統(tǒng)會有獎勵制度,有推薦獎什么的,然后也是獎積分,會員有了積分他也可以收別人的錢把自己的積分轉(zhuǎn)給新客戶,再購買我們產(chǎn)品,就是我們公司發(fā)貨出去就包括了這兩部分,現(xiàn)在就是我不知道怎么確認(rèn)收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
請問老師,我們公司要給市場人員的獎金,怎么做比較好,就是按當(dāng)月業(yè)績排名獎現(xiàn)金,但是不是公司員工,老板說要取現(xiàn)金獎,我要怎么處理怎么做賬,怎么報稅
老師,我們是在超市賣豬肉什么的,我們公司請的員工在各個超市設(shè)攤位賣給來超市購物的個人,但為啥要給各個超市開發(fā)票?這樣是虛開發(fā)票嗎?
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁攧?wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎壝骷?xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進(jìn)入二級明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
攤銷寬帶費(fèi)(2024.8-2025.7)4500/12=375,款項(xiàng)已支付,當(dāng)時未取得發(fā)票,每月攤銷375,已攤銷了7個月, 25年3月取得專票4455.45+44.5=4500,剩余攤銷額4455.05-375*7=1830.45 本月做發(fā)票入賬攤銷時 分錄怎么寫 怎么取數(shù)?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
你確定這樣子做,沒有問題嗎
沒有問題的,可以的呀,提成是屬于工資的一部分。