發(fā)生的非正常損失就填寫到非正常損失里面就行。
老師,我想請教下,我們公司有一批貨,被倉庫管理員忘記調(diào)成合適溫度導致全部報廢,基本也不會要求他賠償。那我這邊做賬的話,需要進項稅額轉出嗎?這個圈非正常損失嗎
老師好,我這個月要做進項稅額轉出,原因是因為以前抵扣的進項稅,現(xiàn)在找不到了,我是要填在哪一欄呢
老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應該填寫在哪里呢
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
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老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
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老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
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老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
非正常損失損失指的是什么意思呢?老師您可以看到我的截圖嗎?那么直接填寫在23b欄次里的“其他應做進項稅額轉出的情形”這個不對嗎?
自然災害造成的損失:這包括因自然災害(如洪水、地震、火災等)導致的貨物或不動產(chǎn)的損毀或丟失。 因管理不善造成的損失:這指的是由于管理不善導致的貨物被盜、丟失或霉爛變質(zhì)等情況。 因違反法律法規(guī)造成的損失:這包括因違反法律法規(guī)導致貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀或拆除的情況。 其他非正常損失
其他是上面都不符合要求的,才在這里面填寫。比如這個專票,我不想抵扣增值稅,我就可以在其他里面填寫。
那么我這個是不能填寫在23b欄次里的“其他應做進項稅額轉出的情形”嗎???
你好,那你這個貨物損失,你看一下符不符合非正常損失,這個需要你自己判斷一下,我們不清楚。
我們就是不知道呀!我們就是放在倉庫里,貨物就損壞了,現(xiàn)在是要怎么填寫這個進項稅額轉出在哪里呢?是只填寫附表二里嗎?這個16欄次還是23b欄次呢?
看一下,那這里是不是個人管理不善的原因?
那倉庫那邊沒有管理好?
都找不到原因,都不知道就是貨物損壞了
你好,那你就放到23b其他里面。
那么也就是說我們也是可以填寫在23b里面是對的,是嗎
是的,對的,是這么做的。
那么這個16欄次:非正常損失。我們就可以不用填寫了是嗎
是的,對的,只填寫一個地方就行。
那么老師家人我們公司不填寫在23b里面,就填寫在這個16欄次:非正常損失。應該也沒有問題吧
你好 你好,你得提供非正常損失的證明
那么提供非正常損失的證明是怎么樣的證明呢?
好,自己寫說明的,然后領導簽字。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快