在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
去年12月份暫估的成本,今年 3月份才把票據(jù)拿回來,這種情況怎么辦呢?12月份暫估的成本,我現(xiàn)在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增呢?
老師,21年我們賬上暫估200萬,有30萬是沒有成本的,12年匯算也調(diào)增了,余下的170萬成本票回來沖了暫估,那賬上還有30萬的暫估要怎么調(diào)賬呢
老師,23年的成本發(fā)票還有沒有開回來的,暫估成本的分錄怎么做
老師,23粘暫估了成本,確定24粘回不來發(fā)票,納稅調(diào)增,做賬的時候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎?
老師,請問23年暫估的成本至今沒有成本票回來,現(xiàn)在改怎么處理?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
那分錄怎么做呢?是直接沖掉嗎還是
不需要做分錄,直接在申報表里邊填報
帳上不需要做分錄調(diào)整嗎?不做的話帳上會一直掛這筆暫估
你是虛假暫估的?那么先紅沖暫估,然后更正上年的年報,再做匯算
23年暫估的、現(xiàn)在做23年的年報、需要更正22年的年報?
需要更正23年的年度財務(wù)報表
更正23年的年度財務(wù)報表的話、匯算清繳還需要再調(diào)增嗎?如果更正年度財務(wù)報表的話是不是要在23年做沖紅的分錄
先更正報表,然后正常做年度匯算了
那分錄是在23年的時候沖紅之前暫估的分錄嗎
是的,就是23年沖暫估的分錄