要沖紅上月收入再做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)下我上月報(bào)表上填了無(wú)票收入,但賬上沒(méi)有錄入,我這個(gè)月要紅沖無(wú)票收入,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
老師,發(fā)票未開(kāi),貨發(fā)了,款收了,這個(gè)月怎么做賬,正常做收入納無(wú)票收入嗎?下個(gè)月開(kāi)票了再?zèng)_無(wú)票收入嗎?
老師,上個(gè)月作了無(wú)票收入,款上個(gè)月也收到了,這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月要怎么做分錄呢?謝謝!
7月份做了無(wú)票收入,7月份需要賬務(wù)處理做收入嗎?8月份再紅沖?8月份開(kāi)出發(fā)票再做收入?請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下
老師請(qǐng)問(wèn)之前有確認(rèn)過(guò)無(wú)票收入,這個(gè)月開(kāi)發(fā)票了,那上個(gè)月做的無(wú)票收入這個(gè)月需要做相反分錄沖掉嗎
公戶有進(jìn)賬,可以零申報(bào)嗎?
公司收到一筆款200萬(wàn),是老板前期個(gè)人和其他公司合作的收入,對(duì)方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來(lái)代收代付
我發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單的提單號(hào)跟提單的號(hào)碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報(bào)關(guān)單上的提單號(hào)碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者買(mǎi)車和車險(xiǎn)開(kāi)給他本人的票能作為個(gè)體戶的成本票嗎?
公司買(mǎi)東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問(wèn)題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤(rùn)又過(guò)高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤(rùn)過(guò)高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤(rùn)過(guò)高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會(huì)賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個(gè)虛的庫(kù)存,如果開(kāi)票做無(wú)票收入 ,這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著,沒(méi)有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開(kāi)票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開(kāi)了100萬(wàn),13%材料發(fā)票開(kāi)了150萬(wàn),預(yù)繳的時(shí)候是只預(yù)繳這100萬(wàn)呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬(wàn)的呢?
老師那上月已申報(bào)增值稅,這月不用申報(bào)增值稅了吧?沖掉再做等于沒(méi)有了是吧?紅字借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,調(diào)整借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣對(duì)嗎?
是的,一負(fù)一正,不影響收入與增值稅