在會計中,當銷售收入已經(jīng)確認但商品尚未發(fā)出時,我們需要進行以下會計分錄。 首先,將銷售收入記錄在“銀行存款”或“應收賬款”中,因為款項尚未收到,所以用“應收賬款”科目。同時,將應交稅費(如增值稅銷項稅額)也一并記錄。 會計分錄如下: 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 接著,由于商品尚未發(fā)出,但銷售收入已經(jīng)確認,我們需要將庫存商品的成本暫時記錄在“發(fā)出商品”科目中,待商品實際發(fā)出后再進行成本結轉(zhuǎn)。 會計分錄如下: 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 請注意,這只是一個暫時的處理方式,當商品實際發(fā)出后,你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務成本”中。 最后,當商品實際發(fā)出時,你需要將“發(fā)出商品”科目的余額結轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務成本”中,并確認銷售成本的增加。 會計分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品 以上就是已確認銷售收入但尚未發(fā)出商品的會計分錄處理方式。希望能對你有所幫助!
您好老師,利潤表中如:6月份的利潤填寫的是5月份的工資,需要更改到6月工資提現(xiàn)6月利潤,在記錄負債表中應該怎么提現(xiàn)呀
老師,成本票是不是都要經(jīng)過待認證轉(zhuǎn)到進項稅
老師,預收賬款需要當月繳納稅款嗎
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設備+材料+安裝。稅點是多少,超過了35萬 是不是只能是三個點的稅了老師
老師,我想請教下。就是我來記賬公司上班一天開40多張票,報20家稅,這個速度不慢了吧,@董孝彬老師
2025年做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅,退稅分錄怎么做?
老師以前年度的應付賬款,這個月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨計提吧,是不是跟主營業(yè)務收入一塊到了季度計提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機能入賬么?是入賬福利費嗎?
郭老師,現(xiàn)在個體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的