你好,公司不是施工企業(yè)把
小規(guī)模增值稅季報(bào)預(yù)繳納的那欄是不是包含已交的增值稅和附加稅的合計(jì)數(shù)?
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
老師,小規(guī)模沒發(fā)生業(yè)務(wù),增值稅及附加稅預(yù)交稅款申報(bào)是不是直接保存不需要填寫啊
老師,小規(guī)模沒發(fā)生業(yè)務(wù),增值稅及附加稅預(yù)交稅款申報(bào)是不是直接保存不需要填寫啊
小規(guī)模公司,稅種核定是增值稅季度繳納、但是登陸電子稅務(wù)局,那邊有個(gè)要申報(bào),寫的是增值稅及附加稅預(yù)交稅款申報(bào)、那小規(guī)模還要增值稅預(yù)交么?小規(guī)模沒有增值稅的啊
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師個(gè)體戶注銷符合什么條件才能注銷呀
國際海運(yùn)業(yè)務(wù)是0稅,還是免稅?
小微企業(yè)6稅2費(fèi)減免是指那6稅?
是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
我需要理會么?需要預(yù)交增值稅么?
不預(yù)交增值稅的??梢越貓D看下提示么,是不是公司漏申報(bào)了
這就是增值稅預(yù)交,
我們是小規(guī)模的,這個(gè)需要做么
公司應(yīng)當(dāng)是月報(bào)的,報(bào)表顯示的按月申報(bào)4月的。之前是季度申報(bào)么
在公司信息里面可以查看下是不是按照季度申報(bào)
查看具體的核定情況是不是和報(bào)表一致
增值稅是季度的,公司稅種核定
我看到上面顯示申報(bào),但是是預(yù)交,我在想是不是這個(gè)之前就要先交點(diǎn)兒錢?
應(yīng)該是系統(tǒng)出問題了,和稅務(wù)局說下吧
老師,那個(gè)稅申報(bào),在自然人稅務(wù)局客戶端,還是國家稅務(wù)局網(wǎng)站啊
個(gè)稅申報(bào)在自然人稅務(wù)局
個(gè)稅申報(bào)在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)