是的,對(duì)的,是這么做的。
家里做點(diǎn)小生意,申請(qǐng)稅務(wù)ukey 1.非征期不管開不開票,每個(gè)月的15號(hào)之前記得登陸一下稅盤 自動(dòng)上報(bào)匯總。 2.征期就是申報(bào)期每年的1.4.7.10月份 先上報(bào)匯總,報(bào)稅成功后,然后點(diǎn)反寫 至此就算是清卡了。 是這個(gè)流程嗎
老師,我想問一下我今天將稅控盤進(jìn)行了匯總上傳,但我想著明天再申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)里面的增值稅及各種報(bào)表。清卡可以明天再做嗎?還是說匯總上傳必須要和遠(yuǎn)程清卡在同一天???
老師,您好。一般納稅人報(bào)增值稅,實(shí)操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個(gè)月的銷項(xiàng)稅,導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選嗎(這時(shí)候需要插金稅盤不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計(jì)、簽名后,才去電子稅務(wù)局報(bào)增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
你好,我這邊是之前同事去領(lǐng)的增值稅普通發(fā)票,本月還沒過完發(fā)票不夠用了,公司讓每月1號(hào)匯總上傳遠(yuǎn)程清卡。今天23號(hào)現(xiàn)在我去領(lǐng)新的,需要將發(fā)票遠(yuǎn)程清卡嗎
增值稅小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,4月份的時(shí)候申報(bào)了1-3月的增值稅,那現(xiàn)在5月份了,但是不用再電子稅務(wù)局申報(bào)4月份的增值稅操作了對(duì)吧,只要把金稅盤抄下稅,匯總上傳下數(shù)據(jù)然后直接清卡就可以了對(duì)吧
老師,購買的機(jī)器配件價(jià)格10000元,款已付,做什么會(huì)計(jì)科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請(qǐng)問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
老師4月份收到退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),正常賬務(wù)處理借,銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷項(xiàng))嗎 4月份進(jìn)銷項(xiàng)申報(bào)完了,我現(xiàn)在在做4月份賬,這筆怎么做賬呢
老師,調(diào)暫估為什么在與收入無關(guān)的支出呢?這個(gè)好解釋嗎?
老師匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額怎么填寫
公司A交著社保的一個(gè)人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個(gè)體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報(bào)關(guān)單出來當(dāng)月就開具嘛?開出口發(fā)票需要注意什么呢?
老師,如果用數(shù)電發(fā)票,但是金稅盤又沒有注銷,也要進(jìn)行抄稅清卡嗎
是的對(duì)的,你只要有開票盤就需要做。
那如果用數(shù)電票,那要去稅局注銷掉金稅盤?
是的是的,你不用開票盤了,可以注銷。
好的謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。