同學(xué)你好 不可以的 你是小規(guī)模
小規(guī)模公司收到一般納稅人開來的13個(gè)點(diǎn)專票可以用來抵扣嗎
老師好,我們是一般納稅人修理廠,給客戶開的配件是13個(gè)點(diǎn)的普票,我們收回來的進(jìn)項(xiàng)專票能抵扣稅額嗎?第二,公司開出去的是配件,買了輛車,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
我公司之前是小規(guī)模納稅人,7月份變成了一般納稅人,1.那我們給客戶開普票是扣多少個(gè)點(diǎn)?13%嗎? 2.那給客戶開專票和開普票一樣的點(diǎn)嗎? 3.開專票能抵扣進(jìn)項(xiàng),那開出去的普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師您好,小規(guī)模公司開了一個(gè)點(diǎn)的專票出去,客戶后來開了13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)回來,這樣可以抵扣一個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師如果我是13個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),然后賣給小規(guī)模公司,我銷項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)出去,小規(guī)模要開3個(gè)點(diǎn)的專票給我的話,我是不是只能抵扣13個(gè)點(diǎn)
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
如果客戶拿小規(guī)模公司1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來呢?這樣可以抵扣嗎
你們是一般納稅人就可以
就是小規(guī)模開的專票,無論是小規(guī)模或者一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)專票都不能抵扣,只能開多少交多少,是這個(gè)意思嗎老師
是小規(guī)模收到專票不能抵扣
好的,那可以入費(fèi)用或者成本嗎,到時(shí)抵企業(yè)所得稅
同學(xué)你好 這個(gè)可以的