你好,同學(xué) 所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)原值是累計數(shù) 23年的報表固定資產(chǎn)原值是22年的原值加上23年新購進(jìn)的原值
老師,企業(yè)是21年成立的,今年匯算清繳A105080表里的第一列固定資產(chǎn)原值要填的是21+22年所有的固定資產(chǎn)原值嗎?包括22年12月份嗎
老師,你好! 1.企業(yè)所得稅年度納稅申報表里《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里的固定資產(chǎn)原值是填歷年累計加上當(dāng)年購買的固定資產(chǎn)原值嗎? 2.以折舊完了的固定資產(chǎn)的原值需要減出去嗎?
如果我22年處置了部分固定資產(chǎn),在所得稅申報納稅的折舊明細(xì)表里的原值是填寫22年期末對應(yīng)固定資產(chǎn)的原值還是22年期初固定資產(chǎn)的原值?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105080表固定資產(chǎn)調(diào)整表中,第1列里的資產(chǎn)原值是只23年本年新增加的資產(chǎn)價值,還是企業(yè)累計合計的資產(chǎn)原值金額。
資產(chǎn)負(fù)載表固定資產(chǎn)的原值是什么意思?22年買的原值是20萬,23年和24年都沒買,那接下來幾年的原值都一樣?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
老師,沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)原值能算固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)里嗎?
要算在計稅基礎(chǔ)里面的