您好,是我們少計(jì)提了198.02 分錄都在貸方,圖中問(wèn)號(hào)科目就是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -198.02 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 198.02
開(kāi)票系統(tǒng)提示增值稅未比對(duì)是什么情況,這家公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度繳納了三千多增值稅,都是未開(kāi)票收入,申報(bào)時(shí)也沒(méi)有提示我哪里不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
小規(guī)模開(kāi)5%的差額開(kāi)票,一季度銷(xiāo)售收入未超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,做收入的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交增值稅,一季度結(jié)束,需要繳納增值稅,分錄如何做呢
老師 我是小規(guī)模納稅人 假如 第一季度 開(kāi)票收入是300000,未開(kāi)票收入是20000, 計(jì)提的增值稅是2970.3 繳納增值稅時(shí)未開(kāi)票收入也要申報(bào) 繳納3168.32 計(jì)提的增值稅和繳納的增值稅之間的差額怎么寫(xiě)分錄,
老師,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報(bào)第四季度增值稅。未開(kāi)票的收入和增值稅,需要申報(bào)在這一張?jiān)鲋刀悎?bào)表里面嗎?
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工是以前在這上班,離職了,上個(gè)月又過(guò)來(lái),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅提示,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,我這種情況在網(wǎng)頁(yè)版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計(jì)算?
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說(shuō)單位名下的車(chē)買(mǎi)點(diǎn),單位能開(kāi)票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒(méi)關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬
老師你好,我看以前的會(huì)計(jì)報(bào)的增值稅稅負(fù)率是0.16%,她說(shuō)下個(gè)月單位要購(gòu)進(jìn)二手車(chē),可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶(hù)里的投資款什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來(lái)核算內(nèi)部單位的往來(lái)。怎么知道對(duì)方是欠我錢(qián)還是欠我票?請(qǐng)教老師
老師我們公司銷(xiāo)售柜子,工人上門(mén)安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,謝謝
也就是說(shuō)未開(kāi)票收入 入賬的時(shí)候也需要計(jì)提增值稅 老師是這樣的嗎
您好,是的呢,是這么理解的