一直沒(méi)有使用,但是按期折舊了,因?yàn)槟銈儸F(xiàn)在處置,把之前計(jì)提折舊的費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
老師,我剛發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在的公司19年入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面有119萬(wàn)從開(kāi)始到現(xiàn)在一直未攤,固定資產(chǎn)212萬(wàn),到現(xiàn)在也沒(méi)折舊,我現(xiàn)在要怎么辦,這賬一直掛著的!
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
:2×21年12月31日,經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司與非關(guān)聯(lián)公司M公司簽訂了一份不可撤銷的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將一項(xiàng)原價(jià)為1000萬(wàn)元,累計(jì)折舊為200萬(wàn)元的固定資產(chǎn)(含2×21年12月計(jì)提的折舊額)以810萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給M公司。雙方約定于2×22年3月31日前完成轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的交割。甲公司預(yù)計(jì)上述轉(zhuǎn)讓將發(fā)生30萬(wàn)元出售費(fèi)用。 老師好,這里哪里看出劃分持有待售資產(chǎn)啊 借:持有待售資產(chǎn)—固定資產(chǎn) 800 累計(jì)折舊 200 貸:固定資產(chǎn) 1000 借:資產(chǎn)減值損失 20 貸:持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備—固定資產(chǎn) 20 而我寫的 借 固定資產(chǎn)清理 800 累計(jì)折舊200 貸固定資產(chǎn) 1000 借 銀行存款810 貸固定資產(chǎn)清理800 資產(chǎn)處置損益10 借銷售費(fèi)用30 貸銀行存款30 這樣不能得分吧
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺(tái)車137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開(kāi)票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款:137000.,已做累計(jì)折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺(tái)車要以長(zhǎng)期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個(gè)人。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在出售這臺(tái)車,我要怎么樣做分錄?
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒(méi)有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開(kāi)票給賣家。都沒(méi)有做過(guò)折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
因?yàn)槟銈兊脑O(shè)備買來(lái)之后沒(méi)有具體用到項(xiàng)目上,那么,對(duì)于這部分的折舊,稅法是不認(rèn)得,因?yàn)闆](méi)有用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用現(xiàn)在余額672萬(wàn)了,需要分多長(zhǎng)時(shí)間攤銷比較合理呢 ?
正常是不低于三年攤銷,你看一下你們公司目前的盈利是多少?
看你們公司的盈利能不能消耗掉這么多的費(fèi)用?
公司目前是虧損的
如果是目前是虧損,那你就不低于三年攤
分5年攤銷,可以嗎?老師
可以的,不低于三年,五年可以