借:以前年度損益調(diào)整(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
老師好!請(qǐng)問(wèn)19年有張憑證多入了要沖掉 現(xiàn)在做: 1、借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字),貸:銀行存款(紅字) 2、借:以前年度權(quán)益調(diào)整,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)。 還是直接做 借:以前年度損益調(diào)整、貸:銀行存款(紅字)
沖紅去年收入發(fā)票 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
老師,我要沖回2022年一筆管理費(fèi)用,是不是借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款紅字
老師,22年有筆費(fèi)用重復(fù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我沖紅是借管理費(fèi)用(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字),還是借:以前年度損益調(diào)整(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
你好,6月暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-法人名字,7月,有人工報(bào)工資,可以這樣紅沖,在做一筆分錄嗎,借:管理費(fèi)用-紅字貸:其他應(yīng)付款-紅字。正確:借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師您好,個(gè)體戶有利潤(rùn)分配年底怎么結(jié)轉(zhuǎn),經(jīng)營(yíng)者可以抵扣投資者費(fèi)用和子女教育等專項(xiàng)扣除完,沒(méi)有需要交稅了,這個(gè)怎么賬務(wù)處理?
老師 你好 我想問(wèn)一下 我的銷售款通過(guò)第三方平臺(tái)到賬 但是月底結(jié)賬的時(shí)候 最后一天已經(jīng)銷售了 但是未收到款 我應(yīng)該怎么做
老師,cif價(jià)出口預(yù)收貨款及出口銷售會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊
像我公司高管,月薪8500元,沒(méi)有專項(xiàng)附加扣除,想規(guī)避少交個(gè)稅,應(yīng)該使用哪種方式規(guī)劃合適
你好,公司變更法人的公司章程是公司自己制定嗎
我是銷方,開(kāi)的紅字確認(rèn)單,購(gòu)方確認(rèn)時(shí)限是多長(zhǎng)時(shí)間?
老師,簽的采購(gòu)合同銷售合同是公章還是合同章呢?效果都一樣嗎?
不得對(duì)抗善意第三人是什么意思?這個(gè)題目問(wèn)題是出現(xiàn)在“只能”兩個(gè)字嗎
郭老師,我們是建筑工程的,在異地申報(bào)個(gè)稅,人員可以零申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果開(kāi)票日期至今已經(jīng)超過(guò)一年了,還可以入賬記成本費(fèi)用嗎,普票是多久,專票的抵扣又是多久呢
然后,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字),貸:以前年度損益調(diào)整(紅字),對(duì)嗎?
是的,就是那樣做的哈