您好,3月4月正常按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,不用等到發(fā)放時(shí)才申報(bào)個(gè)稅
老師,我們四五月的工資之前未發(fā),個(gè)稅零申報(bào),現(xiàn)在要發(fā)放了,但是五月的有幾個(gè)人又不是全額發(fā)放,個(gè)稅怎么申報(bào)
老師我們是10號(hào)發(fā)上月的工資,比如6月10號(hào)發(fā)五月工資,那6月15號(hào)報(bào)個(gè)調(diào)稅是不是報(bào)6月發(fā)放五月工資的個(gè)調(diào)稅,如果是20號(hào)發(fā)五月的工資,那6月15號(hào)報(bào)個(gè)調(diào)稅是不是報(bào)5月發(fā)放四月的工資個(gè)調(diào)稅
老師你好,我想問(wèn)一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報(bào)零,李四9月份工資申報(bào)零王五,9月份工資申報(bào)零張,30月份工資申報(bào)零,李4 10月份工資申報(bào)零王5 10月份,工資申報(bào)零,張三11月份工資申報(bào)靈王五李四11月份,工資申報(bào)靈王5 11月份工資申報(bào)0,等到12月份的時(shí)候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個(gè)匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個(gè)月的工資匯總成一個(gè)數(shù)據(jù)?匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),然后填寫到那個(gè)收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個(gè)人的匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),添加到那個(gè)12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)4月發(fā)放的工資是上個(gè)月的,也就是三月份的,那4月發(fā)放的工資就要把三月個(gè)人承擔(dān)的社??鄢鰜?lái),請(qǐng)問(wèn)三月工資在四月份發(fā)放在五月十五日之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅的社保(個(gè)人交的部分)扣除金額是指1月份交的社保數(shù)對(duì)吧
老師,正常我們?nèi)鹿べY,四月發(fā)放,個(gè)稅應(yīng)該五月申報(bào),對(duì)吧?那么假如由于特殊原因,三月工資和四月工資都在五月發(fā)放,那么五月申報(bào)個(gè)稅是不是就是每個(gè)員工都是零申報(bào)?
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
好的,謝謝老師
好的,感謝您!如果對(duì)您有幫助,給我一個(gè)好評(píng)哦