您好,3月4月正常按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅,不用等到發(fā)放時(shí)才申報(bào)個(gè)稅
老師,我們四五月的工資之前未發(fā),個(gè)稅零申報(bào),現(xiàn)在要發(fā)放了,但是五月的有幾個(gè)人又不是全額發(fā)放,個(gè)稅怎么申報(bào)
老師我們是10號發(fā)上月的工資,比如6月10號發(fā)五月工資,那6月15號報(bào)個(gè)調(diào)稅是不是報(bào)6月發(fā)放五月工資的個(gè)調(diào)稅,如果是20號發(fā)五月的工資,那6月15號報(bào)個(gè)調(diào)稅是不是報(bào)5月發(fā)放四月的工資個(gè)調(diào)稅
老師你好,我想問一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報(bào)零,李四9月份工資申報(bào)零王五,9月份工資申報(bào)零張,30月份工資申報(bào)零,李4 10月份工資申報(bào)零王5 10月份,工資申報(bào)零,張三11月份工資申報(bào)靈王五李四11月份,工資申報(bào)靈王5 11月份工資申報(bào)0,等到12月份的時(shí)候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個(gè)匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個(gè)月的工資匯總成一個(gè)數(shù)據(jù)?匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),然后填寫到那個(gè)收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個(gè)人的匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),添加到那個(gè)12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
老師,請問4月發(fā)放的工資是上個(gè)月的,也就是三月份的,那4月發(fā)放的工資就要把三月個(gè)人承擔(dān)的社??鄢鰜?,請問三月工資在四月份發(fā)放在五月十五日之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,個(gè)稅的社保(個(gè)人交的部分)扣除金額是指1月份交的社保數(shù)對吧
老師,正常我們?nèi)鹿べY,四月發(fā)放,個(gè)稅應(yīng)該五月申報(bào),對吧?那么假如由于特殊原因,三月工資和四月工資都在五月發(fā)放,那么五月申報(bào)個(gè)稅是不是就是每個(gè)員工都是零申報(bào)?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
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好的,謝謝老師
好的,感謝您!如果對您有幫助,給我一個(gè)好評哦