 
                            就是你單位購入的嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師請問,公司賣了一個后掛,我這邊在稅務(wù)系統(tǒng)里發(fā)票查詢里找到查到的一個二手車銷售發(fā)票,我怎么做賬呢?
老師,我公司一般納稅人,查稅務(wù)開票系統(tǒng)看到有張二手車銷售發(fā)票,一萬元,稅額0,請問我需要做賬嗎?
你好,老師,我們公司有個車需要轉(zhuǎn)手,我們系統(tǒng)收到一張二手車市場的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,零稅率。發(fā)票上有三方、二手車市場、購買方、銷售方,我們公司需要咋處理呢?需要開具發(fā)票哦?在哪個系統(tǒng)開具呢?
二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給個人,賣方是我們,二手車銷售發(fā)票沒有稅額,我們公司單獨(dú)開了一張銷售車的發(fā)票給個人,這個要怎么做賬?
老師您好,我們公司是一般納稅人,賣給個人一個二手車開了一張13%增值稅普通發(fā)票,又開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那么這個稅怎么交啊?第二張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票用交稅嗎?
 
                老師比如截止現(xiàn)在盈利了,如果這季想做虧損,在最后匯算還得盈利對嗎,不然會有退稅,這種情況,是不是還不如下一年做虧損
老師我們是貨代,取得9 得運(yùn)費(fèi)發(fā)票,給客戶開代理運(yùn)雜費(fèi)9專票,開什么項(xiàng)目,屬于經(jīng)紀(jì)代理還是什么 ,之前我們沒開過9的專票,稅務(wù)局讓我們更正,按照什么項(xiàng)目開
老師,我們廠的設(shè)備想做個資產(chǎn)評估賣給我們另外一個廠,另外一個廠剛起步,這樣是不用全部的設(shè)備賣過去,不用全部做資產(chǎn)評估吧?
用工單位雇傭的員工已經(jīng)按照靈活就業(yè)繳納社保了,還需要以用人單位的身份為員工繳納社保嗎?不繳納違法嗎?政策依據(jù)是什么
我們資金來源寫的財(cái)政補(bǔ)助,然后開辦資金100萬元,這個做賬做到那個科目合理合規(guī)?需要交稅?
可以找到加權(quán)老師么老師
老師:公司租賃個人車輛,每月租金450元,按月開發(fā)票,個稅和增值稅都沒有。如果年末一次開具1年的5400元租賃費(fèi),是不是就要交個稅和增值稅?
老師,你好。我們公司開設(shè)鮮花銷售業(yè)務(wù),直接在云南種花的個人那里進(jìn)貨,他們不能開票給我們公司。怎么辦
請問下,已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理,電子稅務(wù)局需要什么申報(bào)處理嗎
個體工商戶營業(yè)執(zhí)照注銷,四川網(wǎng)上怎么注銷的!需要交營業(yè)執(zhí)照回去嗎?


單位賬上目前沒有這臺車怎么辦
你好,這個是以你單位的名義開出去的嗎?你單位是銷售方嗎?
對的,我單位是銷售方,員工說確實(shí)賣了一臺公司的車,但是我賬上沒有這臺車,我在稅務(wù)開票系統(tǒng)才看到有這個二手車銷售
找一下當(dāng)時(shí)實(shí)際購入的證明 問一下你老板,然后補(bǔ)進(jìn)來。
那現(xiàn)在補(bǔ)入賬,需要補(bǔ)提折舊嗎?現(xiàn)在稅務(wù)開票系統(tǒng)查出來,這個收入要入賬嗎?二手車發(fā)票上只顯示車價(jià)合計(jì)金額,沒有稅額,我銷項(xiàng)稅就是0嗎? 憑證怎么寫呢?
需要的,借固定資產(chǎn), 貸其他應(yīng)付款, 借利潤分配未分配利潤,貸累計(jì)折舊 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師,那二手車發(fā)票上沒有稅額,只有售車價(jià)款怎么辦
自己計(jì)算的 什么時(shí)間買來的,一般納稅人嗎?
目前還沒和領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)什么時(shí)間購入的,2020年后成為一般納稅人,老師怎么計(jì)算?
你好,如果是小規(guī)模期間購買的,3%的稅率減按2%來交增值稅。
單位一直都是一般納稅人,2008年之后買來的是一般計(jì)稅的13%。
老師,售價(jià)10萬,小規(guī)模交稅就是 增值稅=10萬/1.02*0.02=1960.79嗎? 那一般人呢? 這個自己計(jì)算的稅款稅務(wù)系統(tǒng)沒有,那5月申報(bào)就是多這個賣車的稅也需要申報(bào)是吧?報(bào)附表幾?
小規(guī)模的100,000÷1.01×1% 納稅人100,000÷1.13×13%,還有一種算法100,000÷1.03×2%
那現(xiàn)在不論交哪種稅額,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)查詢統(tǒng)計(jì)里都沒有這筆稅款,是不是單獨(dú)申報(bào)?怎么申報(bào),填哪幾張表?
申報(bào)附表1,未開具發(fā)票一欄,里面填寫你需要知道確定的稅率才能知道在哪一行。
填寫附表一后,主表自動帶出來數(shù)了是吧
是的對的是的對的是的
二手車發(fā)票開具了,填表也填未開票里?
是的對的,因?yàn)檫@個不是你單位開出去的。