您好,減資了,注冊資本就減少到400萬。
老師,我司之前注冊資本為100萬,股東按份額實繳后,又投了200萬做的資本公積。后面因公司運營問題把公司的80 %股份賣給第三方,同時在變更股東的時候把注冊資本變更為1000萬,這種情況原股東算不算已經(jīng)實繳了(1000*20%=200萬)
老師,之前注冊資本500萬,股東已經(jīng)實繳了200萬,后來減資減到了100萬,請問多出的一百可以繼續(xù)放在實收資本里面嗎還是要轉(zhuǎn)到資本公積里面?
老師,之前注冊資本500萬,股東已經(jīng)實繳了200萬,后來減資減到了100萬,請問多出的一百可以繼續(xù)放在實收資本里面嗎還是要轉(zhuǎn)到資本公積里面?
老師,請問公司虧損,然后減資從500萬減到100萬,之前一股東已實繳到賬150萬,由于虧損,沒有退資金額給股東。這個150萬不用做快寄分錄嗎?一直放在實收資本擊,后期全部實交到位,實收資本大于注冊資本,有影響嗎
老師之前注冊資本100萬,之前的股東1個占股99萬,另一個占股1萬,實繳到位了,后來減資了,現(xiàn)在注冊資本1萬,1個股東占9900元,另一個股東占股100元,可是賬戶上現(xiàn)在沒有錢退給股東,賬目上怎么體現(xiàn)注冊資本降到1萬?
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費用,比如職工福利費、業(yè)務(wù)招待費,記入管理費或銷售費用時,二級科目用福利費、業(yè)務(wù)招待費,還是籌辦費?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
準(zhǔn)備進一家生產(chǎn)并銷售的紅磚廠,不知道對方公司采用哪種成本核算方法,是否按數(shù)量進行分配,想采購的黏土,煤炭這些原材料如何計算用量
你每月提供的未辦理退稅明細(xì)表要核準(zhǔn)是否收匯完結(jié)才能做進去,沒有完結(jié)的客戶暫時不能做到里面辦理退稅,和銀行對賬確定收匯都完結(jié)了才能做進去。像DREAM客戶屬于滾動式付款,經(jīng)常會有欠款,這種情況也是很常見,建議根據(jù)對方外匯的金額做個明細(xì)表,統(tǒng)計具體收匯金額,這樣才好區(qū)分收匯可以辦哪個月。遇到滾動式付款客戶是不是和老板這么建議?
老師是不是名看清楚問題
哦哦,抱歉明白了,既然減資到了100萬,那么實際減資的時候,實際出資的這么做賬,借實收資本100 貸銀行存款100
我沒有轉(zhuǎn)出去呀之前投資的錢都用于經(jīng)營了 為什么會出現(xiàn)銀行存款 您看一下題目吧
股東已經(jīng)實繳了200萬,那您當(dāng)初做賬了嗎?比如借銀行存款200 貸實收資本200 比如說減資的時候沒有把實收資本轉(zhuǎn)給股東,那么就要把多余的轉(zhuǎn)到資本公積
我收到的時候是做到實收資本里面200的,那就是我描述的問題里面的第二種方式是么?
對,既然沒有退給股東,那就轉(zhuǎn)到資本公積里面
好的 老師,實收資本的金額是要小于等于注冊資本的是吧 多出來的就放到資本公積里面
對的,沒錯,就是這么做的。
那別的股東之前投的錢,減資后把他減沒了,可以放到新的沒投錢的股東實收資本名下么?
這個減資比例,各個股東減多少你們股東協(xié)商好就成