您好,這個是包括的,包含的這個
老師,您好,制造業(yè)可以享受進項稅加計抵減的政策嗎
制造業(yè)的企業(yè)可以享受進項稅加計抵減政策嗎?
老師,9月份出臺的政策先進制造業(yè)企業(yè)進項稅額加計5%抵減增值稅應(yīng)納稅額,這個是指進項稅的的5%可以退還嗎?
享受先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應(yīng)該把先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
先進制造業(yè)企業(yè)享受進項稅額加計5%的優(yōu)惠政策,計算軟件產(chǎn)品即征即退包括加計抵減的進項稅額嗎?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應(yīng)商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進貨單價+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項發(fā)票這兩件事,商品進銷數(shù)量、單價都是真實的,這種有風(fēng)險嗎?謝謝老師
員工的個稅15號當(dāng)天報稅晚了嗎?可以15號當(dāng)天報嗎
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
按財務(wù)會計和預(yù)算會計的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時候是驗算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個專項附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
有具體政策嗎?
你說加計遞減這個的嗎還是
請問軟件的銷項稅額100,進項稅額10,加計抵減進項稅額是多少?
這個的話是屬于 10*5%=0.5? 這個的
軟件的銷項稅額100,進項稅額10,加計抵減進項稅額5,軟件不含稅銷售額769.23,請問軟件產(chǎn)品即征即退金額是多少?麻煩列出計算公式?
同學(xué),即征即退,是按照收入的3%限額 100*3%=3? 退稅? ?100-10-5-3=82
算錯了吧,是銷售額769.23*0.03=23.0769吧,退稅是100-10-5-23.08=61.92?
軟件的銷項稅額100,進項稅額10,加計抵減進項稅額5,? 不是這樣嗎?
收入的3%限額 100*3%=3,這個怎么算?
因為即征即退的話,是按照收入的3%,作為限額抵扣的
收入不是100啊,銷項稅額是100
那就是按照你說的,那樣計算的,這個