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老師,請幫忙解答一下以下關(guān)于報銷的問題 1.員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助,公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元,是否需要發(fā)票?有些員工沒有使用,出差回來直接報銷,報銷時是否需要小票 2.員工出差餐費(fèi)消費(fèi),只有付款單,沒有取得發(fā)票,是否能用不同地區(qū)的同類餐票代替?或者拿打車滴滴運(yùn)輸發(fā)票代替? 3.不是每筆消費(fèi)都能取得發(fā)票,請問是否能找替票?

2024-04-28 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-28 23:48

您好,1.不需要 發(fā)票,這是誤餐補(bǔ)助 2.也不用小票,這是報銷制造里定額的,哪個級別多少錢一天 3.后2個問題一起回答,餐補(bǔ)根本不需要發(fā)票的

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您好,1.不需要 發(fā)票,這是誤餐補(bǔ)助 2.也不用小票,這是報銷制造里定額的,哪個級別多少錢一天 3.后2個問題一起回答,餐補(bǔ)根本不需要發(fā)票的
2024-04-28
員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助,公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費(fèi)自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費(fèi)用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費(fèi)。這些規(guī)定旨在確保費(fèi)用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補(bǔ)貼作為企業(yè)對員工的臨時性補(bǔ)助,通常不需要提供發(fā)票來進(jìn)行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費(fèi)補(bǔ)助的情況下,回來直接報銷時,并不強(qiáng)制要求出示消費(fèi)小票。
2024-05-01
同學(xué)你好 差旅費(fèi)補(bǔ)助嗎 這個不需要發(fā)票就可以稅前扣除
2023-04-20
同學(xué)你好 你的問題是什么?不完整吧
2021-05-28
你好同學(xué),:1.公司為商貿(mào)公司,允許采購價高于銷售價銷售的,商業(yè)目的合理就行,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初你公司可以提前先開票,等待月中或者月末取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,不可以可以前三季度均按虧損報4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,可用電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷6.資金占用費(fèi)發(fā)票即利息支出發(fā)票,可以正常入賬,業(yè)務(wù)真實沒風(fēng)險,7.貨物在運(yùn)輸途中,損耗屬于正常,計入成本就行了
2020-11-03
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