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老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì),應(yīng)該從哪個(gè)方面著手找原因

2024-04-28 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-28 10:42

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間有關(guān)聯(lián)的是 資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)(不進(jìn)行利潤(rùn)分配情況下)=利潤(rùn)表的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)%2B其他綜合收益之類(lèi)的,如果不等就逐個(gè)核對(duì),先核對(duì)年初未分配利潤(rùn)是否和上一年的年末未分配利潤(rùn)一樣,再核對(duì)本年的

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快賬用戶(hù)1476 追問(wèn) 2024-04-28 10:58

老師,麻煩您幫我看下,上任會(huì)計(jì)給我的財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額和財(cái)報(bào)上的數(shù)是對(duì)不上的 那就說(shuō)明他總有一項(xiàng)是不對(duì)的是吧

老師,麻煩您幫我看下,上任會(huì)計(jì)給我的財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額和財(cái)報(bào)上的數(shù)是對(duì)不上的
那就說(shuō)明他總有一項(xiàng)是不對(duì)的是吧
老師,麻煩您幫我看下,上任會(huì)計(jì)給我的財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生額和財(cái)報(bào)上的數(shù)是對(duì)不上的
那就說(shuō)明他總有一項(xiàng)是不對(duì)的是吧
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齊紅老師 解答 2024-04-28 11:03

財(cái)務(wù)費(fèi)用一級(jí)科目的本年累計(jì)發(fā)生額填到利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用那一項(xiàng),賬和表上數(shù)據(jù)不一致,你看把報(bào)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用改過(guò)來(lái)后勾稽關(guān)系對(duì)不對(duì)?

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快賬用戶(hù)1476 追問(wèn) 2024-04-28 11:13

老師,那如果說(shuō)他的記賬事,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字記的,根據(jù)發(fā)生額他的數(shù),會(huì)影響利潤(rùn)表嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-28 11:19

財(cái)務(wù)費(fèi)用假設(shè)當(dāng)年累計(jì)發(fā)生數(shù)是紅字100的話,報(bào)表上填-100就行,紅字和藍(lán)字是有區(qū)別的

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快賬用戶(hù)1476 追問(wèn) 2024-04-28 11:22

應(yīng)該只是發(fā)生額會(huì)影響報(bào)表吧,跟當(dāng)時(shí)記借貸都沒(méi)有關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2024-04-28 11:25

你們的科目余額表是財(cái)務(wù)軟件生成還是自己手工做啊,如果自己手工做,還需要核對(duì)累計(jì)發(fā)生數(shù)是否正確,但是系統(tǒng)上一般不會(huì)出現(xiàn)累計(jì)發(fā)生數(shù)錯(cuò)誤的情況。

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快賬用戶(hù)1476 追問(wèn) 2024-04-28 11:27

是系統(tǒng)做的,但是現(xiàn)在對(duì)方就說(shuō)是由于科目記錯(cuò)了導(dǎo)致的

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齊紅老師 解答 2024-04-28 11:30

那你可以把他2023年做的涉及財(cái)務(wù)費(fèi)用科目里的所有憑證都看一遍,看做得對(duì)不對(duì),如果做賬是對(duì)的,那就說(shuō)明報(bào)表數(shù)填錯(cuò)了,如果帳做錯(cuò)了,那你就更正他的帳,再來(lái)看財(cái)務(wù)費(fèi)用本年發(fā)生數(shù)是多少。只能這樣去查源頭

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