502.5/(1+0.5%)x0.5%+206÷(1+3%)x2%=6.5(萬元) 那第4個第4個這個第一個減號應該是除號。

2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務。2019年7月有關業(yè)務如下:(1)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價款232000,另收取手續(xù)費34800元。(2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價格16萬元/輛,平均銷售價格15萬元/輛、最低銷售價格為14萬元/輛。(3)采取預收款方式銷售給4S店一批小汽車,5日簽訂合同,10日收到預售款,15日發(fā)出小汽車,20日開具發(fā)票。(4)生產中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售、10輛用于廣告、8輛用于企業(yè)管理部門、2輛用于贊助。已知,小汽車增值稅稅率為13%,消費稅稅率為5%根據上述資料,分析回答下列小題:(1)甲企業(yè)銷售定制小汽車應繳納的消費稅稅額的下列計算正確的是()。A.232000×5%=11600元B.(232000+34800)÷(1+13%)×5%=11805元C.232000÷(1+13%)×5%=10265元D.(232000+34800)×5%=13340元
某公司經營一家酒店和一煙酒批發(fā)部,無法分清主次。由于未分別進行單獨核算各自銷售額,本年3月份共取得收入226萬元(含稅)。已知服務業(yè)增值稅稅率為6%,貨物銷售增值稅稅率為13%。根據以上資料,回答下列問題:1、該公司應稅行為屬于()。A、一般銷售行為B、視同銷售行為C、兼營行為D、混合銷售行為2、對于兼營行為計稅說法正確的有()。A、應當分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額,分別計征增值稅B、未分別核算銷售額的,從高適用稅率C、為分別核算銷售額的,從低適用稅率D、按銷售貨物計征增值稅。3、該公司3月份應納增值稅為()萬元。A、226×6%B、226×13%C、226÷(1+6%)×6%D、226÷(1+13%)×13%
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事大客車的生產和銷售業(yè)務,2020年12月經營情況如下: (1)對外銷售A型大客車200輛,每輛客車的含稅售價為33.9萬元,同時收取手續(xù)費2萬元。 (2)購進一處生產車間,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款800萬元, (3)采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛,每輛舊客車含稅價5萬元,實際每輛收取含稅價17.8萬元,已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,購進生產車間的增值稅稅率為9%。 問: (1)計算甲企業(yè)當月對外銷售A型大客車的增值稅銷項稅額。 (2)計算甲企業(yè)當月購進生產車間可抵扣的進項稅額。 (3)計算甲企業(yè)當月以舊換新銷售B型大客車的增值稅銷項稅額。
某公司為二手車交易公司,2022年1月銷售二手車取得含稅銷售額105萬元,銷售其他舊貨取得含稅銷售額35萬元,已知銷售二手車減按0.5%征收增值稅,銷售其他舊貨適用3減按2%征妝,則該公司當月應納的增值稅列式正確的是()A.105÷(1+38)*0.53+35÷(1+3%)*26B.105÷(1+0.5%)*0.5%+35÷(1+3%)*2%C.105*0.5%+35÷(1+3%)*2%D.105×0.5%+35×2%
你好,計算一下1.甲公司為增值稅一般納稅人’本月銷售設備一批,取得不含稅銷售額80000元,同時向對方收取包裝物租金2000元(不含稅),已知增值稅稅率為13%,則甲公司本月增值稅銷項稅額為多少元?2·某二手車經銷公司2022年5月,當月銷售二手車80臺,收取含稅價款1206萬元,當月應計算繳納的增值稅為多少萬元?(征收率減按0.5%計算)3·2022年3月甲公司進口一批摩托車,海關核定關稅完稅價格900萬元,已知關稅稅率45%,消費稅稅率10%,計算甲公司當月該筆業(yè)務應繳納消費稅稅額是多少?4·李某2022年10月出版小說一部,取得稿酬20000元,已知稿酬所得個人所得稅預扣率為20%;每次收入超過4000元的,減除20%的費用。計算陳某稿酬所得應預扣預繳個人所得稅稅額。5·2022年5月甲公司獲贈原值200萬元的房產一處,稅務機關核定的不含增值稅價格為300萬元·已知,契稅稅率為4%,計算甲公司獲贈房產應繳納契稅稅額。
老師,利潤表里研發(fā)費用和高新研發(fā)費用輔助賬里的數據應該是一致的嗎
老師,建筑企業(yè)異地要預交個稅?
老師,外貿公司是佛山,從石家莊工廠進貨,報關單貨源地填石家莊還是佛山
老師,我想咨詢一下異地預繳問題,都涉及哪些稅種,需要怎么申報,注意事項?
請問旅游公司一般納稅人 開專票和普票得區(qū)別
老師好,小型貿易公司賣電子元器件的,比如說賣出去的東西,公司跟業(yè)務各一半提成怎么算呢?
工程機械轉租賃,銷售合同和開票商品數量不一致風險大不。
我們給政府做文化墻這種內容是廉潔堅持以人民為中心的文化墻,開發(fā)票可以寫廣告代理服務文化墻制作服務費嗎,這種要交事業(yè)文化建設稅嗎
請問老師,子公司向母公司借款,受關聯(lián)債資比的限制么?
老師好,這邊有一筆服務三年的金蝶服務費,我不想一次性入成本,想把這次服務費分三年攤銷,應該怎么做分錄?對應的科目是什么?可以這樣做嗎?對稅務有影響嗎?