本月應(yīng)交個稅=(累計工資收入-5000*月份數(shù)-累計扣除社保及專項扣除)*適用稅率-速算扣除-累計已交個稅

老師,是這樣,因為5月工資是次月6月發(fā)放的,然后我繳納社保時就變成在發(fā)放工資月6月扣繳,就變成社保是后補這種情況,然后這個月社保費上調(diào)了,但是扣除員工社保費還是按照以前的金額,那這種情況該怎么調(diào)整?
公司員工第一個月的社保是自己全額承擔(dān),這種情況下員工工資可以抵扣一個月的工資后繳納個稅嗎?
老師好 9月開始社保讓按照平均工資申報了 之前給員工代繳個稅扣除項里面的社保金額都是基本工資的標(biāo)準(zhǔn)扣除,現(xiàn)在讓按照平均公司申報以后 個稅的扣除標(biāo)準(zhǔn)是按照原來的基本工資社保標(biāo)準(zhǔn)扣除 還是按照現(xiàn)在的平均工資標(biāo)準(zhǔn)扣除,謝謝
我們是代賬公司,給客戶公司報個稅,有員工超5000報個稅,有交社保,這個工資表是按扣除社保后給的實發(fā)工資嗎?我報個稅是不是也是按實發(fā)工資填申報金額?
老師:我想問下,總分公司合并納稅,員工在分公司繳納的社保,在總公司發(fā)工資,申報個稅,這種情況下,員工的個人社保部分,能在申報工資個稅之前扣除嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師我想問下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費信用管理評級那個,評A,B是看扣分判級標(biāo)準(zhǔn)評,還是看指標(biāo)評價分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國外一個公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個介紹中介公司出服務(wù)費,這個服務(wù)費需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個人也開了發(fā)票 二手公司也開了發(fā)票。我們按我們公司開出的入賬就可以了吧
老師您好,請問微信支付給員工的工資,需要申報個人所得稅嗎?
對方賬戶打美元到我們對公戶,我們需要怎么操作?我們沒有美元賬戶能接收嗎?
先報銷后補票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對吧
老師 不能按照單月算 必須按照累計收入倆來算當(dāng)月個稅 是不 那假如這個月是第一個月 按兩萬工資算就是(20000-5000*1)*3%=4500 對嗎 下個月就是(40000-5000*2)*3%-2520-4500=1980 這樣算對嗎
為啥下個月是3%還扣除2520呢?
第一個月:(20000-5000*1)*3%=450
第二個月:(20000*2-5000*2)*3%-450=450
第三個月:(20000*3-5000*3)*10%-2520-900=1080
老師您看對嗎
是的,就是那樣計算的哈
老師這個員工在別的公司也有工資和個稅 我們就按照我發(fā)您的算個稅嗎? 匯算清繳是他自己多退少補?
你們只管計算自己公司發(fā)的工資個稅,他自己年度匯算
好的,謝謝老師
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