你好!這個(gè)你是怎么做的分類
老師,21年管理費(fèi)用計(jì)提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費(fèi)用,請問22年還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
2023年企業(yè)所得稅匯算清繳前收到的23年的發(fā)票可用于22年做賬用嗎?就不需要納稅調(diào)增了嗎?
請問老師,2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬元,在2023年4月沖減了,請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
請問我把2023年費(fèi)用發(fā)票,放在以前年度損益調(diào)整科目入賬了,2023年匯算清繳要調(diào)減所得稅嗎
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時(shí)我需不需要調(diào)整報(bào)表呢?
幫忙開1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢?
老師,個(gè)體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計(jì)入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個(gè)月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點(diǎn)盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時(shí)賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個(gè)月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒有地方放,如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
你好!這個(gè)你是怎么做的分錄
22年所得稅匯算清繳是放在所得稅費(fèi)用里面,報(bào)表所得稅數(shù)據(jù)不對
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交企業(yè)所得稅
你好!你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整
請問以前年度損益計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
你好!比如借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤