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企業(yè)銷售給客戶的食品飲料紙,2023年客戶作為費用記賬,2024年10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,需要退回重新開發(fā)票給客戶,重開的發(fā)票在匯算清繳之后還能當作2023年的費用,稅前扣除嗎

2024-04-27 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-27 12:43

您好,可以的,我們這個業(yè)務(wù)是真實的,只是換了正確的發(fā)票

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快賬用戶8204 追問 2024-04-27 12:57

這個費用發(fā)票已經(jīng)跨年了喲也可以嗎?而且是在匯算清繳之后。

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齊紅老師 解答 2024-04-27 12:59

您好,我知道,我們不也是匯繳后才發(fā)現(xiàn)的么,本來先調(diào)增,拿到正確發(fā)票后再更正申報,現(xiàn)在我們確定發(fā)票是能能拿到的,不用這么麻煩了,稅務(wù)就是查到也是能理解的

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您好,可以的,我們這個業(yè)務(wù)是真實的,只是換了正確的發(fā)票
2024-04-27
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
你好,沒有影響的,賬務(wù)上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數(shù)的分錄,一正一負,體現(xiàn)下對方紅沖的記錄即可
2024-06-13
當期只能先交上稅,下一期再沖紅。
2020-06-05
您好,這個是可以計入2023年,然后扣除,第二個問題是,如果5月31日之前取得可以扣除,否則是調(diào)增
2023-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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