你好,可以這樣計(jì)算收取的點(diǎn)數(shù)=進(jìn)項(xiàng)需要支付的點(diǎn)數(shù)%2B單位的綜合稅負(fù)率
我拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方收我們8個(gè)點(diǎn).我們開票給別人,收11企點(diǎn)的稅金,那怎么算11點(diǎn)有沒有錢賺
假如銷售貨物10萬元的票,我們收他10個(gè)點(diǎn),就等于是開10萬1.1=110000(價(jià)稅合計(jì)),購(gòu)進(jìn)貨物給供應(yīng)商10個(gè)點(diǎn),我們稅負(fù)是3點(diǎn),老板問那我們要收客人幾個(gè)點(diǎn)先可以持平
銷售貨物10萬元,我們收他10個(gè)點(diǎn),開13%的發(fā)票,我們購(gòu)進(jìn)貨物,供應(yīng)商也是給我們開13%,收10個(gè)點(diǎn)。我們稅負(fù)是3點(diǎn),請(qǐng)問我們收收客戶10個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧。因?yàn)檫€有附加稅,所以我們收幾個(gè)點(diǎn)才能達(dá)到平衡點(diǎn)?
我們是一般納稅人,公司缺少進(jìn)項(xiàng)票,但是供應(yīng)商只開普票,開專票的話要求我們補(bǔ)稅點(diǎn),那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅錢,對(duì)方開3個(gè)點(diǎn)的專票,我們公司到時(shí)交增值稅時(shí),也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)嗎
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價(jià)格是不含稅的價(jià)格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時(shí)買貨時(shí)不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對(duì)于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點(diǎn),還有就是我們?cè)诠?yīng)商那買貨,有時(shí)也不要票,但后來因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,也需要進(jìn)項(xiàng)票,但供應(yīng)商會(huì)找我們單獨(dú)收稅點(diǎn),我們給稅點(diǎn)大概幾個(gè)點(diǎn)合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)合適,這個(gè)怎么算
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
我知道,但給別人點(diǎn)數(shù)不是全部一樣的,有的一點(diǎn),有的2點(diǎn)
你好,那你可以按高的計(jì)算?
可是我不加計(jì)扣除稅務(wù)也不知道吧
你好,可以這樣計(jì)算收取的點(diǎn)數(shù)=進(jìn)項(xiàng)需要支付的點(diǎn)數(shù)%2B單位的綜合稅負(fù)率 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
沒什么了。
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?