你好,根據(jù)報銷金額做賬就是了
老師,您好,請問一下,員工報銷,拿的是定額發(fā)票,而且金額是一兩百的,能用公戶給他報銷嗎?如果不能,那又是為什么呢?
老師,公司報銷是次月報銷,比如12月有發(fā)票10000,但這10000要1月才轉(zhuǎn)賬,導致其他應收賬款年末是貸方余額,具體金額老師不考慮,只是這種情況應該怎么調(diào)平賬
老師,公司報銷餐飲費我在審核的時候總存在這種情況就是所有發(fā)票加起來的金額比他報銷的金額總要多一點,這是為什么
老師您好,我們老板的報銷,目前存在一個情況是 先拿發(fā)票來,不對公打款,后面實際支出的時候因為取不到發(fā)票,所以打款的金額和替代發(fā)票金額不一致;這種情況還有問題啊
員工報銷的金額是50,實際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個月都有這個情況存在,主要是報銷費用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對