不含增值稅銷(xiāo)售額*3% 按這個(gè)繳納增值稅
一般計(jì)稅方法怎么轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。選擇錯(cuò)了一般計(jì)稅方法
選項(xiàng)B選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的稅率是多少?
老師什么情況下的單位可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?簡(jiǎn)易計(jì)稅了,是不是就不能一般計(jì)稅方法?
選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法怎么計(jì)算稅款,怎么個(gè)簡(jiǎn)易法
老師,第7題是選項(xiàng)錯(cuò)了吧? 題目問(wèn)的不是可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的是,不是四個(gè)選項(xiàng)都可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫(xiě)在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過(guò)了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬(wàn),B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬(wàn)。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬(wàn)。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷(xiāo)項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開(kāi)多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷(xiāo)公司承兌匯票怎么做帳,錢(qián)已到帳,對(duì)方不需要開(kāi)票
收到已注銷(xiāo)公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過(guò)高,高個(gè)四五百萬(wàn),老師您讓虛高銷(xiāo)售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
所得稅呢,怎么計(jì)算
還是一樣的 查帳征稅的根據(jù)利潤(rùn) 年累計(jì)利潤(rùn)-彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前預(yù)繳 小型微利企業(yè)5%
成本費(fèi)用需要取得發(fā)票嗎
對(duì)的 需要有發(fā)票才可以抵扣的
簡(jiǎn)易征收只是說(shuō)增值稅,所得稅是按照一般征收辦法一樣是嗎
你好對(duì)的 是這么理解的