您好,1.本期應(yīng)該繳納得稅額358.08元,是的 2.現(xiàn)在個稅是累計預(yù)扣法: 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 累計收入 - 累計免稅收入 - 累計減除費用 - 累計專項扣除 - 累計專項附加扣除 - 累計依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 = (累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 預(yù)扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計減免稅額 - 累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 以下是稅率表 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
請問一下老師?個人所得稅扣繳申報表,稅款計算,有應(yīng)納稅額1991.64,已繳納稅額2642.54,應(yīng)補退稅額456.72請教一下,我計提個稅,我要計提多少呢?應(yīng)補退稅額是怎么計算,
老師,我所得稅匯算調(diào)增完彌補完以前虧損,最終應(yīng)納稅所得額是142.24元,我應(yīng)該交多少稅?怎么計算,匯算表里顯示繳稅35.56減免32繳稅3.56元,我不知道這是減免后稅率多少
老師, 這個例題,最后一句話我不理解。 其中,趙某全年累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為30000元. 這個30000元不是收入總額么?怎么是應(yīng)納稅所得額???
老師好 能幫我看下所得稅年報這里應(yīng)納稅和減免是否正確,小微企業(yè)是2.5%還是5%,應(yīng)納稅額應(yīng)該怎么計算?
老師,請問幫我看一下我企業(yè)匯算的這個表,這個這個應(yīng)納稅所得額要交的稅怎么和實際算的不一樣,我算的優(yōu)惠下來應(yīng)納稅額應(yīng)該是147822.28
老師,建筑工地找的臨時工人怎么給他們申報個稅?直接申報工資薪金還是申報勞動報酬?這些臨時工人需要繳納社保嗎?還需要簽訂什么合同之類的嗎
老師,我們是汽車修理廠,給客戶換配件,修理車,開票項目名稱應(yīng)該選啥,勞務(wù)?還是這個汽車運輸設(shè)備
到期股票價格大于執(zhí)行價格,買入期權(quán)方到期價值三25-20=5(元),買入期權(quán)方凈損益= 5- 2= 3(元):賣出期權(quán)方到期價值=-(25- 20) =-5(元),賣出期權(quán)方凈損益=- 5+ 2=- 3(元)。老師,您好,這是什么意思?
出口企業(yè),申報出口有兩單代理出口貨物證明,一個是7月的,一個是8月的,我在填寫明細表的時候,是按7月代理號后面+01,8月代理號后面+02,還是說7月代理號后+01,8月代理號后+01
增值稅稅負怎么算?毛利率×13%?還是交納的增值稅/不含稅銷售收入
老師,你好,我們有這個買一個情況,付給運滿滿運輸費,但是對方開票名稱是“運滿滿”公司開票的,付款要求付到“電商管家平臺交易資金”這樣不就不一致了嘛,有啥風(fēng)險,或者怎么處理合適
固定資產(chǎn)入財務(wù)賬用的科目是什么啊貸方用什么科目啊
老師,公司在京東下單買的電視機,京東平臺給公司開票,金額8000元 走不了對公,錢是老板個人卡在京東平臺付的,這個發(fā)票可以用嗎?可以抵成本和進項嗎?
老師,分公司開發(fā)票,錢到總公司了,是不是需要報無票收入
現(xiàn)在做賬報稅不需要采集個人信息就能報稅吧
這里顯示的應(yīng)交稅額是358.08元 為什么銀行流水里實際扣費的147.5元
您好,這不可能,您看我們在? ?自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)? 里申報的個稅是多少
這個申報表是從扣繳端導(dǎo)出來得
您好,圖1的稅根本不是這次申報的,圖2還在待申報呢,圖1是申報的其他稅扣的
繳稅記錄里可以查詢到3月得稅款147.5
其他扣稅? 扣的什么稅
您好,咱公司的稅是誰申報的呀,要問這位同事,增值稅,附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅都有可能
然后還有個問題 2月個稅申報表里 有個員工住房租金累計扣除3000 嬰幼兒照顧費4000 的3月份應(yīng)該累計計算 為什么在3月申報表里 它又跟1月得一樣了 嬰幼兒照顧費變成2000 住房租金1500 工資累計計算了 減除費用也累計計算了
您好,這是員工他自已APP里改了,您去下載下看,他更新了,可能自已就扣一個月,其他給他家人扣了
是我申報得 申報時 增值稅是0 附加稅0 印花稅金額也不是這個金額 其他沒有了
銀行回單上 用途寫明了個人所得稅 應(yīng)該不會是其他稅
您好,您說得對,剛才我沒注意寫的個稅(我們工行從來不會給我們備注), 這個截圖不是申報成功的數(shù)據(jù),您現(xiàn)在查詢申報表看,應(yīng)該是147.5的個稅
那好奇怪為什么又把個稅扣了
而且那個員工出現(xiàn)前兩個月未累計計算要怎么操作
您好,我們申報和扣稅不一樣,這個要讓稅務(wù)大廳在后臺查一下什么原因,我們是正常申報的,
跟換電腦有沒關(guān)系
您好,有關(guān)系(舊電腦的申報數(shù)據(jù)不能累計到),但會關(guān)系到所有人,不會只影響這一個人
其他人數(shù)據(jù)都是正常 唯獨這個人沒有累計計算扣除
您好,明天讓稅務(wù)后臺查一下,他們會知道的