借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬(wàn),2020年匯算清繳時(shí)虧損了39萬(wàn),但是稅務(wù)局不讓四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ),現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤(rùn)超過100萬(wàn)是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
老師,第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)后1月份交稅,匯算清繳調(diào)增?賬怎么做?跨年了,如果匯算清繳調(diào)減?賬怎么做?
現(xiàn)在是2023年,5月底前要做企業(yè)所得稅匯算清繳了。要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1100多萬(wàn),請(qǐng)問去年的財(cái)務(wù)年報(bào)如何調(diào)整?
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)間為5月底之前,如果以前年度有為彌補(bǔ)的虧損,那實(shí)際工作中匯算清繳最好是在哪個(gè)月份申報(bào)?
請(qǐng)教個(gè)問題 企業(yè)所得稅今天4月份季報(bào)的時(shí)候沒有做2022你的匯算清繳 當(dāng)時(shí)繳納了企業(yè)所得稅 23年匯算清繳的時(shí)候如果23年不需要繳納企業(yè)所得稅 申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅的話 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀
你好 請(qǐng)問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
老師,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ觊_辦期的投資結(jié)算費(fèi)去年年底才經(jīng)過兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)確認(rèn),有改動(dòng),所以去年的季度財(cái)報(bào)我最近全部更改了,但企業(yè)所得稅沒有更改,我已經(jīng)申報(bào)了年報(bào),現(xiàn)在直接做企業(yè)所得稅匯算清繳可以嗎,只是更正了去年的財(cái)報(bào)
請(qǐng)教出口退稅老師,請(qǐng)介紹出口業(yè)務(wù)運(yùn)作流程?指的是?
老師這種補(bǔ)以前年度稅收沒補(bǔ)收入直接補(bǔ)稅這種怎么做賬
投資性房地產(chǎn)的維修費(fèi),為什么要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本?難道維修費(fèi)屬于是費(fèi)用化支出?有點(diǎn)轉(zhuǎn)不明白了?
2024年工資計(jì)提11010沒有發(fā)放。 那又在2025年1月份沖了489.03并發(fā)放(12月份工資一部分) 那么匯算清繳工資薪金怎么填。
老師,您好,我們是雙軟企業(yè),在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,目前暫時(shí)還是適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,研發(fā)費(fèi)用有單獨(dú)填一張表,期間費(fèi)用明細(xì)表是不是可以不填呀?
我方向上級(jí)單位借款簽署借款合同,需要注意協(xié)議里哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),上級(jí)收取利息時(shí)是否需要給我方開發(fā)票?
工商年報(bào)的納稅總額在哪查
老師,請(qǐng)問這個(gè)分錄是記到今年的5月份嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的