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老師你好,我是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅一直是倒擠按5%繳納,每次倒擠的成本和實際拿回來的票都是一致的。但是2023年9月份進項比較多,已抵扣,由于欠稅款,發(fā)票停了,年底也沒開成票。導(dǎo)致2023年年報到擠的成本和實際發(fā)生的不相符,實際發(fā)生的成本大于倒擠的成本。比如:借:原材料 240084.48 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項)31210.98(已抵扣) 貸:應(yīng)付賬款—XX 271295.46 怎么調(diào)成成本

2024-04-26 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-26 09:24

你好,借應(yīng)付賬款 貸原材料,然后再做正確的借原材料貸應(yīng)付賬款 借利潤分配,未分配利潤 貸原材料 匯算清繳納稅調(diào)減就可以了。

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:25

我準備調(diào)在2023年12月份,怎么調(diào),我們財務(wù)報表只報一次年報

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:26

你好,那你按照我上面的來做,最后一個借利潤分配,未分配利潤帶原材料,改成借主營業(yè)務(wù)成本帶原材料。那你得修改申報給稅務(wù)局的第4季度的財務(wù)報表和所得稅申報表。

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:30

我現(xiàn)在調(diào)整就是為了和第四季度一致,第四季度就按收入的5%倒擠的。平時我年底把票都補開了。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:30

你好,按照上面的來做就可以了。

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:30

意思只調(diào)整原材料,已抵扣的進項稅額不用轉(zhuǎn)出了

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:31

是的,是這么做的,你本來就是認證的發(fā)票不是嗎?

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:41

是的,就是認證的發(fā)票。那我2024年4月份,再做 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:42

是的對的,可以的,可以這么做的

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你好,借應(yīng)付賬款 貸原材料,然后再做正確的借原材料貸應(yīng)付賬款 借利潤分配,未分配利潤 貸原材料 匯算清繳納稅調(diào)減就可以了。
2024-04-26
不建議用手撕發(fā)票。應(yīng)先梳理人工成本資料(勞務(wù)合同、考勤、工資流水等 )證明真實性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認錯,按要求調(diào)整、補稅及滯納金。
2025-04-16
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-16
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-16
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-11-16
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