同學(xué)你好,我給你解答。請(qǐng)稍等
老師第三題還是不會(huì)謝謝!
管理會(huì)計(jì)的題 謝謝老師
管理會(huì)計(jì)第三題,謝謝老師
第五題,管理會(huì)計(jì),謝謝老師
管理會(huì)計(jì)計(jì)算題,謝謝老師了
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
同學(xué)你好,請(qǐng)看圖片答案
這是什么公式。
同學(xué)你好, 1)=2000*(24-16)=16000 它是新訂單的邊際收益 2)=3000 它是新增的專屬成本 3)=500*(30-16)=7000 它是減少原來(lái)的訂單的邊際收益 4)=5000 它是因?yàn)榻邮苄掠唵危瑢?dǎo)致失去了出租設(shè)備的租金,屬于機(jī)會(huì)成本
好的謝謝老師
不客氣 同學(xué),老師應(yīng)該的,學(xué)習(xí)辛苦了