你好!可以的。操作沒問題。是公司開發(fā)票給你們
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類型啦對嗎?
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業(yè)標準。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報納稅,對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對方讓我們22年12月底前開具發(fā)票,對方想我們開具9個點,如果一定開,我們想加稅點費用的話,請問開幾個點給她們合適。稅如何申報,需要調(diào)整嗎。感謝。
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應(yīng)了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
老師,您好!請問一下,我們公司跟客戶或者個人合作,然后這個個人以我們公司的名義對外與第三方簽訂合同承攬業(yè)務(wù),由我們公司開具發(fā)票給第三方,然后我們公司再把這個承攬業(yè)務(wù)的個人與第三方之間的差價轉(zhuǎn)給這個個人,這需要我們公司與這個個人簽訂一個什么樣的合同呢?有什么稅務(wù)風險呢?
老師,我們公司跟一家公司簽了演出合作協(xié)議,合同里面規(guī)定我們單位需要負責對方演出人員的往返城市的交通費用,然后這邊是由我們單位這個項目負責人先墊付他們這些車票,包括幫他們訂票買票,那到時候這個員工那車票過來以差旅費形式報銷給對方可以嗎?還是說以付款申請單的形式?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
剪視頻也可以開廣告發(fā)票是吧
你好!這個是服務(wù)發(fā)票就行。不算廣告
發(fā)票的內(nèi)容是服務(wù)就可以嗎?還是服務(wù)—剪視頻 備注清楚
你好!其他現(xiàn)代服務(wù)*視頻裁剪
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了