你們開免稅普票對方就可以抵扣的,不需要專票
老師,我們是一般納稅人,平時都開增值稅專用發(fā)票。可以開增值稅普通發(fā)票給客戶嗎
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)公司,請問一下銷售辣椒對方要我們開專票,請問一下我們開增值稅專用發(fā)票可以開免稅的專票嗎?如果不能專票的增值稅稅率是多少?
我們是貿(mào)易公司,是買的成品。對方企業(yè)屬于自產(chǎn)自銷。給我們開的普通發(fā)票是免稅,而我們把這個賣出去給客戶我們開給客戶普通發(fā)票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個9%的稅可以抵扣稅費嗎?
老師,我們是一般納稅人,有時候買的配件對方給我們開的是增值稅普通發(fā)票,那我可以按照普通發(fā)票錄入為庫存商品嗎?我們進來普通發(fā)票,到時候我們給客戶開出去是增值稅專用發(fā)票
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
對方是個體戶一般納稅人,我們是公司,她們那邊說我們給她開的普通發(fā)票不能抵扣,要求我們開專票,我們這邊有開專票的資質(zhì)嗎
沒有那個說法的哈,免稅普票都可以計算抵扣的,除非對方的會計是另外一個星球的,或者是學的不是中國的稅法