返回 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費 使用時: 借:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費; 貸:銀行存款。
返還的工會經(jīng)費,使用時還用取得發(fā)票嗎
老師,工會經(jīng)費先征后返,那么收到返還的工會經(jīng)費直接沖減原來計提管理費用嗎?
工會返還之前都計入管理費用了,現(xiàn)在收到返還的工會經(jīng)費了 會計分錄
返還的工會經(jīng)費可以怎么使用
請問老師使用返還回來的工會經(jīng)費的會計分錄是怎樣的?使用返還的工會經(jīng)費收到發(fā)票還要進費用嗎?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
那收到發(fā)票怎么處理?是放到這個憑證里面嗎?→使用時: 借:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費; 貸:銀行存款。
如果收到的是專票,我的進項可以抵扣嗎?
是的,就是那樣做的哈
請問老師那進項稅額怎么處理?
那個不抵扣進項的,工會賬是單獨核算
收到,感謝老師。