你好,如果有誤,是需要更正的
老師我今年第一季度跟第四季度的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)報錯了,去更正申報嗎?
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預繳的企業(yè)所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預繳的企業(yè)所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
23年4季度財務報表在24年發(fā)現(xiàn)有填寫失誤,24年4月更新了23年第四季度財務報表,隨后準備更正第四季度所得稅,但一直提示23年第四季度所得稅申報表和23年財務報表不一致,怎么辦呢
老師,2023年度財務報表和2023年第四季度財務報表不一致,可不用改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅月季)預繳納稅申報表,直接按23年度報表來申報企業(yè)所得稅年度納稅申報表嗎
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應該怎么開票,怎么做賬務處理
分公司要單獨建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費用是計入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準確呢
老師,請問什么情況下做完個人所得稅的匯算清繳
接到一個茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點,有沒有哪位實操經(jīng)驗豐富的老師幫忙支支招,這個要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
有滯納金產(chǎn)生嗎?
您好, 如果少繳納是有的呢。
季報少繳70萬要扣3分嗎?
您好,這個不會扣分吧。