需要弄個計算的表格,寫上計提的基數(shù)和稅率
老師,每月計提的印花稅,工會經(jīng)費,房產(chǎn)稅,土地稅,附加稅等各項稅費,還有結轉增值稅,這些需要附附件嗎?
老師好,環(huán)保稅和印花稅 計提:借 稅金及附加 貸:應交稅費 環(huán)保稅 或印花稅 或者不計提的情況下,直接計入:借稅金及附加這個科目吧 都是這吧
計提附加稅、印花稅的會計分錄。印花稅需要計提么?是歸到稅金及附加嗎
請教老師:計提印花稅附什么附件,沒有合同,我是按銷售額計提的印花稅 還有進項的印花稅拿什么做附件
你好,老師,印花稅計提是入稅金及附加里的吧
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,你是說其他的不用,但是印花稅需要整個表格嗎?就是自己整個表格,我們是銷售行業(yè)的,就是一個季度的銷售合同,和一個季度的采購合同,我都是看金蝶系統(tǒng)一個季度的數(shù)據(jù)直接乘以稅率交稅的
自己弄一個計算表格附在后邊,后邊的人知道,你計提的依據(jù),好檢查是否計算錯誤和遺漏?
老師,是所有的包括工會費,附加稅都要整表格嗎?我都在憑證備注里寫的很清楚了的,假如工會費計提寫工資多少乘以稅率
后邊弄個計算表格清楚些,備注沒那么方便