親,季報(bào)前每個(gè)月可以把各余月的賬務(wù)處理一下,處理好賬務(wù)形成財(cái)務(wù)報(bào)表,然后季度申報(bào)報(bào)表和增值稅等稅種時(shí)才有依據(jù)
小規(guī)模是季報(bào),但是每月都需要登錄自然人電子稅務(wù)局,申報(bào)個(gè)稅嗎?
小規(guī)模每個(gè)季度不用申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?在電子稅務(wù)局
老師,為什么小規(guī)模納稅人季報(bào)在電子稅務(wù)局里申報(bào)提示報(bào)不了呢
老師,小規(guī)模納稅人是不是不用每個(gè)月都在電子稅務(wù)局報(bào)稅,只用到了季度的時(shí)候才進(jìn)去申報(bào)
老師,小規(guī)模報(bào)稅季報(bào),季報(bào)前那每個(gè)月都不需要做什么么?電子稅務(wù)局
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
就是電子稅務(wù)局上不需要做什么么?如果都是零的話,季度只需要做零申報(bào)么?
對(duì)的,親,如果沒有業(yè)務(wù),不用賬務(wù)處理,只需季度報(bào)稅
那如果一年都處于不交稅的狀態(tài),國(guó)家允許么
目前還沒有強(qiáng)制對(duì)零申報(bào)戶清理,未來可能會(huì)加強(qiáng)管理
老師,這里的利潤(rùn)總額為什么是負(fù)數(shù)呢
這里的利潤(rùn)總額是直接取自利潤(rùn)表的,不是根據(jù)營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本計(jì)算的。你看看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和所得稅申報(bào)表的一致嗎?一般系統(tǒng)是自動(dòng)取數(shù),一般是沒問題的
老師,這里的減免所得稅額是從哪里來的
是小微企業(yè)吧?所得稅減免了,你打開A107040表看一下里邊哪些項(xiàng)目減免了
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)減免還是自己手動(dòng)填寫
一般是自動(dòng)填寫的。但是我看2023年度業(yè)務(wù)小微企業(yè)應(yīng)該綜合稅率5%,根據(jù)你的應(yīng)納稅所得額計(jì)算的應(yīng)交所得稅=125858.26*5%=6292.91。 你系統(tǒng)應(yīng)交所得稅=3146.46?正好差了一半。你這是22年度的表吧?
是呀,咋了
那就沒問題啦,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的免稅額。
如果小規(guī)模是季報(bào)的話,只需要在下個(gè)季度初填寫上季度的申報(bào)么?還有這會(huì)計(jì)報(bào)表也得手動(dòng)填寫上去么
22年小微企業(yè)100萬以內(nèi)應(yīng)納稅所得額,綜合稅率2.5%。計(jì)算出應(yīng)交所得稅=125858.26*2.5%=3146.46 ,倒推出減免稅額=31464.57-3146.46=28318.11