你好,那實際是哪一個正確的?
您好 老師 平時我們開發(fā)票按照合同來開發(fā)票是吧?如果我和其他公司簽了15萬的買賣合同~但是第一批拿了10萬的貨 第二批拿了2萬 總共拿了12萬的貨的話 和合同不一致了 那怎么處理 重新簽合同 還是按照實際拿貨來開發(fā)票 如果實際拿貨開發(fā)票的話 發(fā)票和合同不一致呀 怎么處理
老師,稅務(wù)局要來查我司20年的賬。去年的采購銷售都沒有合同!現(xiàn)在需要補合同! 請問是按我司付款金額寫合同?還是按發(fā)票金額寫合同?每家付款金額和進項發(fā)票金額不一致!
老師,公司簽了一份合同。合同金額是45575.合同上注明先按合同比列50%開票。開22787.5。但是開票的時候開成了24787.5了,就多開了2000.導(dǎo)致合同和發(fā)票金額不一致。這種情況,在不作廢發(fā)票的情況下,有什么補救辦法呢。還是說下次補開剩下的合同余額就可以了?需不需要更改合同金額?
老師,您好,請問開票數(shù)量與合同數(shù)量不一致,但總金額是一致的,這種業(yè)務(wù)在出口退稅時有沒有影響
老師簽合同時稅率是17%,因為是分期付款,后面開發(fā)票16%,還有13%,這個稅率差異導(dǎo)致發(fā)票含稅金額和合同總金額不一致,怎么辦?有什么這方面的規(guī)定嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
實際收到的產(chǎn)品和哪一個是一樣的?
實際產(chǎn)品與發(fā)票和合同內(nèi)容一致,但是單價是以合同的的金額為準(zhǔn)。
哦,那發(fā)票需要退回去重新開。
但是是去年開的發(fā)票 合同重簽也可以嗎?
并且我公司也已經(jīng)勾選確認(rèn)用途了
可是合同上面的是正確的,不是嗎?
可以根據(jù)發(fā)票來修改合同嗎? 假如對方公司重開的話,我這邊已勾選抵扣的進項要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
好,可以的,可以這么做的。
進項稅轉(zhuǎn)出在申報怎么填寫,還沒有填寫過。
你好,你開了紅字信息表之后,附表2第20行里面。
跨年發(fā)票紅沖做賬還有別的處理嗎?
你好,做了成本費用嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
讓對方紅沖后直接開具就行,不重新做成本和費用??梢詥?? 1、小企業(yè)會計準(zhǔn)則
可以的,可以這么做的。