同學(xué),你好 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資,應(yīng)付職工福利費(fèi),借應(yīng)付工資,應(yīng)付職工福利費(fèi)貸銀行存款 對(duì)的 不用繳納個(gè)稅
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)科目下核算,如: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 還是直接這樣: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)公司發(fā)的大米,白面,油,做分錄借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,這樣對(duì)嗎?謝謝
老師,公司的聚餐費(fèi)計(jì)入福利費(fèi),是不是還要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬歸集一下?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?
老師, 公司給員工的福利, 都要從應(yīng)付職工薪酬過(guò)一道嗎, 比如公司聚餐,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,不可以借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款嗎?
老師這里的福利費(fèi)我1月份做的沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整,這樣行不行 員工報(bào)銷的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸:銀行4287.25 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57
老師,這個(gè)月新增員工一名,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn)。做兩個(gè)工資表還是把獎(jiǎng)金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個(gè)體工商戶幫我公司開了票,個(gè)體工商戶嗯,我的賬號(hào)是他個(gè)人的,轉(zhuǎn)不過(guò)去錢,怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進(jìn)項(xiàng)打印發(fā)來(lái),對(duì)著勾選?
老師,本月新加一名員工,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn),工資沒(méi)有個(gè)稅,獎(jiǎng)金個(gè)稅比如一千。那給他發(fā)工資時(shí),分兩筆支付,用途工資2萬(wàn)和獎(jiǎng)金3.5萬(wàn),還是一筆按用途工資5.5萬(wàn)付
老師請(qǐng)問(wèn),公司注銷了,以前有員工社保公司沒(méi)有交的,員工還能要求補(bǔ)繳嗎?
企業(yè)納稅總額與企業(yè)年報(bào)公式的數(shù)據(jù)不一致怎么寫情況說(shuō)明
老師,公司注冊(cè)資本二萬(wàn)元,老板投資款本月存入,工商和稅務(wù)這邊需要做什么嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開房屋租賃費(fèi)用于政府辦公,有哪些稅?得交多少稅款?
老板在客戶所在地開了一張近2萬(wàn)元的煙酒發(fā)票,能入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老板用公戶給客戶公司的經(jīng)理轉(zhuǎn)了5千元錢,備注了備用金,這個(gè)錢肯定不會(huì)再回來(lái)了,這個(gè)要怎么入賬呢