具體的是哪里有問題?
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進,本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進,本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
求經(jīng)驗豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會計走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個文件都看了,沒找著 我找到了他計算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當(dāng)月的銷售單價,應(yīng)該是不對的吧? 主要是想問下有什么思路,這個數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價,還有沒有別的計算方法 前面的會計走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個附件,我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時候會計都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報年報是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師,請問下如果年初有兩的不同商品入庫入錯了單價和數(shù)量,但總金額是對的,財務(wù)軟件已做付款,前面有出庫有結(jié)轉(zhuǎn)成本有結(jié)賬,現(xiàn)在還沒賣完,不動以前的賬能調(diào)整嗎?最簡單的處理方法是什么
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個季度要注銷,是一般納稅人人然后報表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認了營業(yè)外收入,借費用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設(shè)項目的賬沒做,這兩天補記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時,計提10月份工資,沒有發(fā)放,會不會導(dǎo)致工資薪金費用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請問對公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
可以不調(diào)財務(wù)軟件里面的賬嗎,當(dāng)時錯入庫的時候的總金額是一樣的,可以直接進銷存里做出入庫嗎,是小規(guī)模的,這樣財務(wù)軟件和進銷存里面能對得上嗎
可以的你能對上就可以