你好,這個(gè)是對(duì)方申請(qǐng)的
你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年7月開票490萬(wàn),8月如果再開了300多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是什么時(shí)候轉(zhuǎn)成一般納稅人,是不是等我小規(guī)模季度申報(bào)完了再申請(qǐng)?那我9月份開票還能按照小規(guī)模納稅人開票嗎
老師,7月份我公司賣了一批貨,現(xiàn)在有一小部分退回了,要開紅字專票的話,是不是對(duì)方申請(qǐng)呀,?
老師,我是小規(guī)模公司,10月份開了76萬(wàn)的專票出去,購(gòu)買方已抵扣了,現(xiàn)在11月份跨月了給我把票退回來(lái)了,今天購(gòu)買方也填寫申請(qǐng)(信息表),我是銷售方拿到信息表后,剛開了張紅字發(fā)票,你幫我看一下對(duì)不對(duì)。謝謝!
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,1月份開了3%的專票,現(xiàn)在報(bào)增值稅是按3%申報(bào)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?先申請(qǐng)退稅還是先報(bào)增值稅?
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
?好,對(duì)方一定說(shuō)是我們申請(qǐng),什么情況我們申請(qǐng),是如果抵扣了是我們申請(qǐng)嗎?
對(duì),如果你們認(rèn)證了,你們才開紅字發(fā)票信息表呢
好、是在哪開,
這個(gè)你們不用開,是對(duì)方自己在開票系統(tǒng)里面開的
如果我們認(rèn)證了,在哪開
你們不是小規(guī)模納稅人嗎也涉及不到認(rèn)證,如果你們是一般納稅人,就是在開票系統(tǒng)里面開紅字發(fā)票信息表
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),,多謝多謝